Как выгрузить книгу покупок из 1с 7
Подробное описание процесса загрузка можно прочитать там же. Использование УТ 11 с точки зрения уважаемой фирмы-разработчика почему-то не предполагает связь с программами для сдачи отчетности. Цель доработки встроенных отчетов является устранение этого досадного недостатка. Несмотря на то, что СБИС и другие операторы предлагают свои шаблоны Excel для загрузки данных к ним, это неудобно на больших объемах данных. Результаты выгрузки можно напрямую загружать в СБИС.
Использование:
Обработки открываются из меню "Файл" - "Открыть", или через добавление добавление, как внешних отчетов ("Администрирование" - "Дополнительные отчеты и обработки").
В форме отчета выбирается пустая папка для выгрузки, после формирования отчета по кнопке "Выгрузить" в выбранной папке создаются следующие файлы:
- 1115102.xml - книга покупок
- 1115103.xml - книга продаж
Если используется серверная версия, то в качестве папки выгрузки необходимо выбрать сетевую папку, к которой имеет доступ пользователь, под которым работает 1С.
Затем они могут быть загружены в "Налогоплательщик ЮЛ" (последняя проверенная версия 4.75).
Технология выгрузки проверена в течение 2015-2021 гг на различных по объему и качеству данных и перенесена на новую платформу, чтобы сэкономить драгоценное время сотрудников торговых организаций и не только.
Обработка проверена на стандартной конфигурации 1С:Управление торговлей 11.1.7.49, 11.2.3.66 и 11.1.10.180, 11.4.6.188, 11.4.8.92, 11.4.9.70, 11.4.10.57,11.4.11.99, 11.4.12.177, 11.4.13.123, 11.4.13.281 для платформы 8.3. При приобретении и возникновении у заказчика вопросов с его версией конфигурации в течение срока технической поддержки, она, также, как и версии для 1С:7.7 дорабатывается бесплатно.
Код программы открыт, не имеет ограничения по количеству рабочих мест и организаций, в стандартные отчеты добавлен реквизит формы и несколько процедур для достижения требуемого функционала. Техподдержка осуществляется по электронной почте.
Важное примечание, по поводу загрузки журналов счетов-фактур в налогоплательщик (ответ разработчиков "Налогоплательщик ЮЛ"):
Программа "Налогоплательщик ЮЛ" разработана по заказу ФНС России, функционал реализован в рамках заказа. Заявка на реализацию приема xml-файлов в соответствии с приказами ФНС России от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820@, от 12.10.2020 №ЕД-7-26/736@ отсутствует.
В связи с утратой силы с 01.10.2021 приказа ФНС России от 13.04.2016 NММВ-7-15/189@ возможность загрузки счетов-фактур в режиме "Документы/ Сведения для декларации по НДС/ Выставленные/полученные счета-фактуры" исключена начиная с версии 4.73.3, о чем прописано в readme.doc и в пункте меню "Помощь/ Что нового в этой версии".
Рекомендуем загружать xml-файлы книг покупок/ продаж, сформированных в в соответствии с приказом ФНС России от 08.06.2021 №ЕД-7-26/547@, или xml-файлы соответствующих разделов декларации по НДС.
Гарантия возврата денег
ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.
Возникла необходимость перенести счета-фактуры из "Бухгалтерии 4.5" (и других) в "Налогоплательщик ЮЛ" (программа с сайта nalog.ru ФНС, формат 5.04, 5.06). Поэтому была написаны обработки в помощь бухгалтерии, которая использует проверенную в работе платформу 7.7 и не ищет добра от добра.Эти файлы из архива надо поместить в папку ExtForms информационной базы
После этого, в 1С выбрать из меню "Сервис" - "Дополнительные возможности"
"Книга продаж 1137 КНД 1115102 с выгрузкой в XML" или "Книга покупок 1137 КНД 1115102 с выгрузкой в XML"
Откроется книга продаж с дополнительными кнопками.
Выбираем период, нажимаем "Сформировать"
Откроется печатная форма (если не стоит галочка "Без печати"), закрываем её или переходим обратно на форму обработки, в которой внизу будет список счетов-фактур.
Где "Папка для выгрузки" кнопкой справа ". " выбираем пустую папку, в которую будут выгружаться счета-фактуры.
Нажимаем "Выгрузить в файл"
Внизу экрана будет написано какие с/ф выгрузились, файлы имеют имя вида ON_SFAKT_№ с/ф.xml
Переходим в "Налогоплательщик ЮЛ" - "Документы" - "Сведения для декларации по НДС" - "Выставленные счета-фактуры"
Нажимаем кнопку "Загрузить", выбираем папку, в которой находятся выгруженные счета фактуры.
Галочками отмечаем все, нажимаем "Выбрать" - получаем список в базе "Налогоплательщика ЮЛ"
Затем "Документы" - "Сведения для декларации по НДС" - "Книги покупок и продаж", если надо, добавляем документ КНД 1115103 "Книга продаж".
В неё кнопка "Добавить строки", выбираем "Данные из списка счетов-фактур", "Выбрать", выбираем за нужный период.
Затем "Документы" - "Налоговая отчетность" - "Книги покупок и продаж", если надо, добавляем документ КНД 1151001 "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".
Добавляем новую строку, в окне редактирования выбираем "Раздел 9" "Ввод данных", кнопка "Перенос данных из книги продаж"
Кроме этого, реализована выгрузка в файлы книги покупок и продаж без разбивки по счетам-фактурам - 1115102.xml и 1115103.xml.
Обновление: 04.03.2015, 07.03.2015, 18.03.2015, 31.03.2015, 08.04.2015, 09.04.2015, 10.04.2015, 14.04.2015 , 15.04.2015, 18.04.2015, 19.04.2015, 21.04.2015, 22.04.2015, 23.04.2015, 25.04.2015, 26.04.2015, 13.05.2015, 01.07.2015, 05.07.2015, 10.07.2015, от 13.07.2015, 14.07.2015,15.07.2015, 16.07.2015, 19.07.2015, 19.07.2015, 20.07.2015, 22.07.2015, 26.07.2015 , 01.10.2015 , 04.10.2015 , 20.01.2016 , 30.01.2016, 19.01.2016, 17.04.2016,
12.04.2019 из "1С:Бухгалтерия", "1С:ТиС" 969, "1С:ТиС" 941 в НП ЮЛ 4.62, формат обмена 5.06, "1С:ПБОЮЛ" 290 в НП ЮЛ 4.62-4.64, формат обмена 5.06, (книга продаж - 5.04, 5.03 и 5.01)
Обработки проверены на большом количестве конфигураций различных версий (около ста организаций), что позволяет получать предсказуемый результат при подготовке налоговой отчетности. Выгрузка из 1С Управление торговлей 11.4.6 реализована отдельно.
25.01.2022 1C:Бухгалтерия 664 выгрузка книги покупок в формате 5.05, книги продаж в формате 5.06
22.03.2022 1C:Производство+Услуги+Бухгалтерия 308 выгрузка книги покупок в формате 5.05, книги продаж в формате 5.06
Важное примечание, по поводу загрузки журналов счетов-фактур в налогоплательщик (ответ разработчиков "Налогоплательщик ЮЛ"):
Программа "Налогоплательщик ЮЛ" разработана по заказу ФНС России, функционал реализован в рамках заказа. Заявка на реализацию приема xml-файлов в соответствии с приказами ФНС России от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820@, от 12.10.2020 №ЕД-7-26/736@ отсутствует.
В связи с утратой силы с 01.10.2021 приказа ФНС России от 13.04.2016 NММВ-7-15/189@ возможность загрузки счетов-фактур в режиме "Документы/ Сведения для декларации по НДС/ Выставленные/полученные счета-фактуры" исключена начиная с версии 4.73.3, о чем прописано в readme.doc и в пункте меню "Помощь/ Что нового в этой версии".
Рекомендуем загружать xml-файлы книг покупок/ продаж, сформированных в в соответствии с приказом ФНС России от 08.06.2021 №ЕД-7-26/547@, или xml-файлы соответствующих разделов декларации по НДС.
Гарантия возврата денег
ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.
Многие из Вас готовятся заранее к сдаче декларации по НДС.
Рассмотрим схему создания и отправки журнала учета счет-фактур, используя выгрузку из 1С.
Для того чтобы выгрузить нужные реестры в отдельный файл Excel для передачи по требованию налоговой, выполните следующие действия:
1. Откройте документ:
• книгу покупок (пункт меню Покупка / Ведение КП / КП по Постановлению № 1137);
• книгу продаж (пункт меню Продажа / Ведение КП / КП по Постановлению № 1137);
• журнал учета счет-фактур
2. Если документ не создан, установите интервал времени и нажмите на кнопку Сформировать.
3. Необходимый реестр сформирован.
4. Сохраните данные (пункт меню Файл / Сохранить как).
5. Укажите имя и в поле "Тип" из раскрывающегося списка выберите Лист Excel (*.xls) - файл с расширением *.xls.
6. На следующем этапе нужно выполнить преобразование данного файла в xml и подгрузить к декларации или требованию ФНС.
Как сконвертировать сведения из книг покупок и продаж в необходимый xml-формат для загрузки в НДС+
Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки.
Перед отправкой убедитесь, что Вы выгрузили документы в актуальном виде, утвержденном Приказом ФНС.
Как это проверить?
В документах нового формата обязательно должен быть столбец "Код вида операции".
Если его нет, то у Вас старый вариант выгрузки.
Как преобразовать данные документы в сервисе Контур Бухгалтерия?
Сервис Бухгалтерия позволяет вести Вам бухгалтерский учет, рассчитывать зарплату, готовить и сдавать отчетность автоматически.
Этот сервис формирует файлы автоматически в процессе работы, преобразует их в нужный формат,
Здравствуйте.
Буду сдавать НДС через фирму, которая делает ЭП и отправляет декларацию по ТКС.
Им нужны отчеты в формате xml.
Декларация по НДС выгружается в таком формате.
А книгу покупок и продаже как выгрузить? Ее даже не сохранить из 1с в обычном pdf.
Интерфейс полный, нажимаю отчеты/НДС/книга продаж по Постановлению № 1137.
Формирует правильно, но кнопок выгрузить или сохранить нет.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Комплексная автоматизация, редакция 1.1. (1.1.91.1)
Я чаще в xls сохраняю, пересчитываю по кодам. Просто выделяю все от угла и копирую/вставляю. Если вам именно pdf нужен, то можно сделать "печать в pdf", предварительным просмотром отрегулировав.
Стоя курсором на любой строке Книги слева сверху жмем стрелку -Файл- сохранить как - выбираем нужный формат. И не только Книгу- любой документ.
Бухгалтеp, у вас раздел 8 и раздел 9 должны выгрузиться автоматически вместе с декларацией НДС.. зачем вам отдельно книги покупок и продаж выгружать?
Я чаще в xls сохраняю, пересчитываю по кодам. Просто выделяю все от угла и копирую/вставляю. Если вам именно pdf нужен, то можно сделать "печать в pdf", предварительным просмотром отрегулировав.
Да нет, я сказал, что он вообще никак не сохраняет. А нужно мне в формате xml.
Или уже не нужно, из-за ответа Анжелики Ник я теперь в сомнениях.
Бухгалтеp, у вас раздел 8 и раздел 9 должны выгрузиться автоматически вместе с декларацией НДС.. зачем вам отдельно книги покупок и продаж выгружать?
Нету там. В декларации в разделах 8 и 9 написано
В информационной базе не обнаружены сведения для заполнения раздела
Значит я что-то не правильно сделал? А я только первый раздел посмотрел в декларации, сумма совпадает, значит думаю правильно. А что не так, почему разделы 8 и 9 не заполнены?
И книгу продаж и покупок не надо отдельно сдавать в налоговую?
Добрый день! 1С Предприятие 7.7. Релиз 594, отчеты-15q1004 (c новой декларацией НДС). При выгрузке Декларации по НДС получаю:
Выгрузка: Декларация по НДС (версия 5.04)
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
Вариант: ОСНОВНОЙ, данные за 1 Квартал 2015 г.
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Приложение 2 к разделу 3:
Раздел не содержит данных. Раздел пустой.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 4:
Раздел не содержит данных. Раздел пустой.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 5
На дополнительном листе 1
значение элемента "Налоговый период (код) (код строки 020) (Период)" должно содержать минимальное количество знаков, равное 2.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 6:
Раздел не содержит данных. Раздел пустой.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 7:
Раздел не содержит данных. Раздел пустой.
Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".
Подскажите, кто пробовал выгружать, все у вас выгружается ? В чем может быть проблема? Спасибо.
НДС 1 квартал 2015 г-ошибка формирования отчета
Добрый день! 1С Предприятие 7.7. Релиз 594, отчеты-15q1004 (c новой декларацией НДС). При выгрузке Декларации по НДС получаю:
Выгрузка: Декларация по НДС (версия 5.04)
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
Вариант: ОСНОВНОЙ, данные за 1 Квартал 2015 г.
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Приложение 2 к разделу 3:
Раздел не содержит данных. Раздел пустой.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 4:
Раздел не содержит данных. Раздел пустой.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 5
На дополнительном листе 1
значение элемента "Налоговый период (код) (код строки 020) (Период)" должно содержать минимальное количество знаков, равное 2.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 6:
Раздел не содержит данных. Раздел пустой.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 7:
Раздел не содержит данных. Раздел пустой.
Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".
Подскажите, кто пробовал выгружать, все у вас выгружается ? В чем может быть проблема? Спасибо.
Его можно формально заполнить- период поставить. Я одну контору выгрузила из 1с 7.7. Но начинаю в Такском загружать-там еще куча новых ошибок появляется по этому разделу. Наверное, 1С-ники чего-то недоделали.
НЕ понимаю, где-нибудь есть информация, что выпущено нормальное обновление для 1с7 с новой НДС или ждём дальше?
Некоторым клиентам, у которых есть договор на обслуживание (не ИТС, а дополнительно), рассылают исправления. Обратитесь в ближайший франч.
Некоторым клиентам, у которых есть договор на обслуживание (не ИТС, а дополнительно), рассылают исправления. Обратитесь в ближайший франч.
у нас договора нет, есть просто человек из 1с, который обновляет.
то есть исправления пока только отдельно могут дать, а именно нормального комплекта отчетности еще нет?
у нас договора нет, есть просто человек из 1с, который обновляет.
то есть исправления пока только отдельно могут дать, а именно нормального комплекта отчетности еще нет?
. поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному.
Здравствуйте. Кто-то уже выгружал нулевую НДС из 1с 7.7?
у меня не выгружается . пишет ошибку .
Строки с суммой налога (строки с кодами 030, 040, 050) не должны быть одновременно пусты
что делать подскажите?
1С:Предприятие 7.7.
Регламентированная отчетность за I квартал 2015 года
Обновление 15q1004 от 23.03.2015 г.
Минфин России принял решение с 1 января 2014 г. вместо кодов
ОКАТО применять в бюджетном процессе коды ОКТМО, которые
установлены Общероссийским классификатором территорий
муниципальных образований (утв. приказом Росстандарта
от 14.06.2013 № 159-ст).
В связи с этим ФНС России рекомендует налогоплательщикам начиная
с 1 января 2014 г. коды ОКТМО указывать в поле «код ОКАТО» при
заполнении:
• деклараций по НДС, косвенным налогам, акцизам на табачные
изделия, УСН, ЕСХН, водному налогу, налогу на прибыль
организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, а
также при заполнении единой (упрощенной) декларации на
основании письма ФНС от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18585;
• расчета регулярных платежей за пользование недрами на основании
письма ФНС от 25.12.2013 №ГД-4-3/23381@.
Данный порядок следует применять до утверждения новых форм
названных отчетов.
1. В комплект добавлена новая форма расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
а также по расходам на выплату страхового обеспечения
(Форма 4-ФСС) (утвержден приказом Фонда социального страхования
Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. № 59).
Расчет применяется с отчетности за 1 квартал 2015 года.
Старая форма расчета из комплекта удалена.
2. Исправлены ошибки, выявленные с момента выхода предыдущего
обновления комплекта отчетности. Подробнее смотрите описание
изменений к комплекту отчетности (кнопка "i" в диалоге
"Регламентированные отчеты").
Декларация по налогу на прибыль: Титульный лист
(внешний отчет PRB1501.ERT)
-----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При открытии титульного листа ранее введенный КПП заменяется на
КПП из информационной базы.
Внесены изменения в модуль отчета.
Декларация по налогу на прибыль: Лист 02 (расчет налога на прибыль)
(внешний отчет PRB1505.ERT)
-----------------------------------------------------------------
Исправлено:
При выгрузке Приложения 5 к Листу 02 значение из строки 110
попадает в строку 100.
Внесены изменения в модуль отчета.
Читайте также: