Как сформировать карточку счета в 1с 7
Принимать управленческие решения нельзя без знания внутрихозяйственных процессов, происходящих в организации, основная информация о которых заключена в бухгалтерских регистрах. О том, как в анализе такой информации помогают специальным образом настроенные отчеты конфигурации "Бухгалтерский учет" (ред. 4.5) для "1С:Предприятия 7.7", рассказывает Е.В. Барышникова, руководитель учебного центра "Домино Софт".
Бухгалтерский учет в организации направлен на формирование информации о финансовом положении, финансовых результатах хозяйственной деятельности, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности, на предотвращение отрицательных результатов и выявление внутрихозяйственных резервов организации.
Для обработки информации и для получения данных по бухгалтерским итогам в самых различных разрезах в программе "1С:Бухгалтерия 7.7" предусмотрен единый механизм построения отчетов и работы с ними.
Набор стандартных отчетов, включенный в конфигурацию, может использоваться для получения итоговой и детальной информации по любым разделам бухгалтерского учета.
В повседневной работе перед бухгалтером стоит задача проанализировать состояние различных объектов учета. Одним из центральных вопросов управления предприятием являются вопросы учета производственных затрат, поскольку именно информация о затратах лежит в основе очень большого круга решений.
Производственный учет подразделяется на:
- Учет затрат по видам;
- Учет затрат по местам их возникновения;
- Учет затрат по носителям.
Учет затрат по видам показывает, какие виды затрат возникли на предприятии в процессе производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) в отчетном периоде. Учет затрат по местам возникновения позволяет распределить их между отдельными подразделениями, в которых они были осуществлены. Учет затрат по носителям предполагает определение всех издержек, связанных с производством единицы какой-либо конкретной продукции (выполненной работы, услуги).
В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению (утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н), для учета производственных затрат предназначен счет 20 "Основное производство". Аналитический учет по счету 20 "Основное производство" ведется по видам затрат и видам выпускаемой продукции (работ, услуг), а также по подразделениям организации.
Используя отчеты типовой конфигурации попробуем получить информацию для анализа производственных затрат. Для этого обратимся к плану счетов конфигурации и посмотрим настройку плана счетов применительно к 20 счету. На счете 20 "Основное производство" предусмотрено ведение аналитического учета по 3-м видам субконто (3-м аналитическим разрезам):
- "Видам номенклатуры",
- "Статьям затрат",
- "Подразделениям".
Такой порядок учета на счете 20 "Основное производство" полностью соответствует требованиям Плана счетов и позволяет пользователю получать информацию как по всем 3-м аналитическим разрезам, так и по каждому в отдельности.
Предположим, что перед бухгалтером стоит задача проанализировать производственные затраты по носителям. Под носителем затрат понимаются различные виды продукции (работ, услуг), выпускаемые предприятием и предназначенные для реализации. Для такой цели можно воспользоваться отчетом "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" (рис. 1). В настройке отчета в поле "Вид субконто1" выбран аналитический разрез - "Виды номенклатуры", установлен вариант формирования отчета "Разворачивать", для остальных аналитических разрезов установлен вариант - "Не учитывать".
Данный отчет, сгруппированный по видам номенклатуры, позволяет бухгалтеру получить информацию об объемах израсходованных ресурсов предприятия в разрезе носителей затрат (объектов калькулирования). В анализируемом периоде наибольший объем затрат приходится на вид продукции "Готовая продукция (пальто)" - 62 626,19 руб., а наименее затратным является "Мелкий ремонт одежды после химчистки и крашения" - 333,33 руб.
Для более детального анализа оборотов можно использовать отчет "Журнал-ордер счета по субконто", который кроме информации по оборотам в разрезе видов продукции позволяет дополнительно увидеть информацию по оборотам с корреспондирующими счетами (рис. 2).
В отчете видно, что максимальная доля затрат за анализируемый период 26 265,49 руб., отнесенных на "Готовую продукцию (пальто)", приходится на общехозяйственные расходы (списана со счета 26 "Общехозяйственные расходы").
Воспользуемся теми же отчетами для анализа производственных затрат по их видам. В настройке отчета "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" в поле "Вид субконто1" и "Вид субконто3" необходимо выбрать вариант формирования отчета - "Не учитывать", а для "Вида субконто2" - "Разворачивать" (рис. 3).
В полученном варианте отчета каждая строка оборотно-сальдовой ведомости содержит наименование объекта аналитического учета (субконто), в данном случае - статью затрат, - остаток на начало периода, дебетовый и кредитовый обороты и остаток на конец периода по каждой статье. Данный отчет, сгруппированный по видам затрат, позволяет сделать вывод о том, что наибольший объем в составе производства (без учета видов продукции) занимают:
- общехозяйственные затраты - 81 856,10 руб.,
- материальные затраты - 40 183,33 руб.
Каким отчетом мы можем воспользоваться, чтобы получить подробную детализацию материальных затрат?
Для этой цели можно использовать отчет "Анализ счета по субконто". Отчет содержит итоговые суммы корреспонденций данного счета с другими счетами за указанный период, а также остатки по счету на начало и на конец периода в разрезе объектов аналитического учета. Этот отчет может быть сформирован только для счетов, по которым ведется аналитический учет.
Из отчета (см. рис. 4) видно, что материальные затраты основного производства включают в себя стоимость списанных в производство материалов и полуфабрикатов собственного производства:
- 27 850 руб. списаны с кредита счета 10 "Материалы";
- 12 000 руб. списаны с кредита счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства".
Дополнительно в состав материальных затрат вошла сумма расходов, произведенных через подотчетное лицо (333,33 руб.) (рис. 4).
Учет производственных затрат по местам их возникновения обеспечивает контроль и управление производственными ресурсами в разрезе структурных подразделений предприятия. Настройка отчета "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" заполняется следующим образом: для "Вида субконто1" и "Вида субконто2" выберем вариант формирования отчета - "Не учитывать", а для "Вида субконто3" - "Разворачивать" (рис. 5).
Анализируя распределение затрат по подразделениям, видно, что наибольший объем затрат приходится на подразделение "Швейный цех" - 100 742,90 руб.
С помощью отчетов типовой конфигурации мы рассмотрели состояние 20 счета отдельно по каждому из аналитических разрезов. Если мы хотим получить информацию, учитывая все 3 аналитических разреза, то в настройке отчета для каждого вида субконто необходимо установить вариант формирования отчета "Разворачивать". Такой отчет является более сложным для восприятия, но дает наиболее полную картину состояния производства.
Одной из особенностей работы с отчетами в конфигурации является возможность изменения порядка вывода аналитических разрезов (видов субконто) в отчете. Например, при подготовке отчета "Анализ счета по субконто" можно использовать стандартно предусмотренный порядок аналитических разрезов: "Виды номенклатуры" - "Статьи затрат" - "Подразделения", но при формировании отчета мы имеем возможность этот порядок изменить. В настройке отчета в поле "Вид субконто1" указать аналитический разрез "Статьи затрат", в поле "Вид субконто2" выбрать "Виды номенклатуры", а в поле "Вид субконто3" - "Подразделения". В таком варианте на первый уровень в отчете будут выведены статьи затрат, на второй уровень - виды номенклатуры и на третий - подразделения. Изменение порядка аналитических разрезов возможно в любом отчете, где предусмотрено получение информации по аналитике - "Журнал-ордер счета по субконто", "Анализ счета по субконто", "Анализ субконто", "Карточка субконто".
Таким образом, меняя порядок 3-х аналитических разрезов мы имеем возможность получить несколько вариантов формирования отчета:
- "Виды номенклатуры" в разрезе "Статей затрат" и "Подразделений";
- "Виды номенклатуры" в разрезе "Подразделений" и "Статей затрат";
- "Статьи затрат" в разрезе "Видов номенклатуры" и "Подразделений";
- "Статьи затрат" в разрезе "Подразделений" и "Видов номенклатуры";
- "Подразделения" в разрезе "Статей затрат" и "Видов номенклатуры";
- "Подразделения" в разрезе "Видов номенклатуры" и "Статей затрат".
Обладающим широкими возможностями с точки зрения анализа и детализации является отчет "Обороты между субконто". Этот отчет позволяет проанализировать обороты между одним или всеми субконто (аналитическими разрезами, либо объектами) одного вида, и одним или всеми субконто (аналитическими разрезами, либо объектами) другого вида. Например, используя этот отчет, мы можем увидеть сколько и каких материалов вошло в состав материальных затрат за выбранный период. Для этого в настройке отчета в поле "Вид субконто" (основное) выбрать - "Затраты на производство", в поле "Субконто" выбрать - "Материальные затраты"; далее в поле "Вид субконто" (корреспондирующее) установить - "Материалы" (рис. 6).
Для представления данных бухгалтерских итогов в графическом виде можно воспользоваться отчетом "Диаграмма" (Главное меню Отчеты - Дополнительные - Диаграмма). Отчет "Диаграмма" является средством визуального анализа и может быть использован руководителем организации, менеджерами и другими специалистами, которые напрямую не связаны с бухгалтерскими службами.
Проанализируем обороты по статьям затрат с помощью этого отчета. Для этого на закладке "Данные" следует указать период, выбрать счет 20, выбрать вид итогов, по которым будет строиться отчет. Диаграмма может строиться по начальным остаткам, оборотам или конечным остаткам. При этом могут браться только дебетовые итоги, только кредитовые итоги или разность дебетовых и кредитовых итогов. Для формирования нашего отчета установим переключатели в положение - обороты, дебет, сумма. На закладке "Диаграмма" устанавливаются параметры описывающие построение диаграммы. В верхней части выбирается один из возможных типов начертания диаграммы (круговая, гистограмма и др). На рисунке 7 представлен вариант построения круговой диаграммы.
Как видно из диаграммы, наибольший объем в составе производства занимают общехозяйственные расходы и материальные затраты.
Какой вывод можно сделать из полученной нами информации?
Анализируя производственные затраты нашего абстрактного предприятия, мы можем сказать:
- производство продукции является материалоемким - высока доля материальных расходов (26 %);
- очень большой объем в составе производства занимают общехозяйственные расходы (53 %).
Для снижения материалоемкости производства необходимо более рациональное использование материалов.
Общехозяйственные расходы осуществляются в целях управления организацией, напрямую не связаны в производством и остаются, как правило, неизменными. Снижение доли общехозяйственных затрат возможно путем увеличения объемов продаж продукции предприятия.
Таким образом, использование механизма отчетов, применение их в повседневной практике дает возможность бухгалтеру анализировать итоговые данные, получать информацию в различных разрезах, руководителю получать информацию, которая в дальнейшем может являться основой для принятия решений, повышающих эффективность работы предприятия.
Для учета остатка и движения денежных средств организации в обслуживающих банках в "1С:Бухгалтерии" используются балансовые счета:
- 51 "Расчетные счета";
- 52"Валютные счета";
- 55 "Специальные счета в банках".
Поскольку организация может иметь несколько расчетных (валютных, депозитных и т.д.) счетов в различных банках, то в типовой конфигурации учет на указанных выше бухгалтерских счетах (кроме субсчета 55.2 "Чековые книжки") ведется в разрезе субконто вида "Банковские счета" типа справочник "Банковские счета".
Для отражения в бухгалтерском учете зачисления или списания денежных средств по расчетному счету в типовой конфигурации предназначен документ "Выписка".
Все введенные выписки группируются в журнале "Банк" (пункт "Банк" меню "Журналы" главного меню программы).
Для ввода нового документа выберите пункт "Выписка" из меню "Документы" главного меню.
В верхней части формы ввода указывается номер и дата выписки.
Поле ввода реквизитов расчетного счета заполняется выбором из справочника "Банковские счета". Документ "Выписка" позволяет обрабатывать как рублевые, так и валютные выписки.
Если обрабатывается рублевая выписка, то в поле "Тип" показывается тип выписки "Рублевая (по счету 51)".
Если обрабатывается выписка по валютному счету, то в поле "Тип" показывается "Валютная (по счету 52)".
Выписка содержит одну или несколько операций по зачислению или списанию средств с указанного расчетного счета. Каждая операция или движение по расчетному счету отображается отдельной строкой табличной части документа. Рассмотрим реквизиты табличной части.
Значение реквизита "Движение денежных средств" выбирается из соответствующего справочника и определяет объект аналитического учета на счетах 51, 52:
Простенький отчет на базе типового, сделанный для конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.
Просто бухгалтера попросили Карточку счета как в 7.7. Для того что бы экономить бумагу. Убрана колонка комментарий и Описание операции собрано в одну колонку. Количество листов сокращается примерно вдвое.
Может, кому-нибудь пригодится.
Специальные предложения
(2) Ошибка в схеме компоновки данных
по причине:
Ошибка получения информации набора данных
по причине:
Ошибка в запросе набора данных
по причине:
<(59, 24)>: Поле не найдено "ОстаткиНаНачало.СуммаПРОстатокДт"
СУММА(ОстаткиНаНачало.>СуммаПРОстатокДт) КАК ПРОбщийНачальныйОстатокДт,
Добрый день!
У меня не открывается Отчет. Пишет "переменная не определена".
Версия 8.3.5.1186. Что я не так делаю?
Заранее спасибо за подсказку.
Просмотры 11258
Загрузки 132
Рейтинг 14
Создание 22.05.12 18:34
Обновление 14.08.13 10:14
№ Публикации 128847
Кому Бухгалтер
Конфигурация 1С:Бухгалтерия 2.0
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Вид учета Не имеет значения
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Не указано
Изучаем новую область через практику, ВАВОК, системную инженерию, под руководством опытного аналитика Ирины Гертовской
См. также
Универсальный бухгалтерский отчет Промо
Стандартные отчеты на СКД из 1С:Бухгалтерия предприятия 8 КОРП, адаптированные для: 1С:Бухгалтерия предприятия 8, 1С:Бухгалтерия предприятия 8 для Украины, 1С:Бухгалтерия для Беларуси, 1С:Управление производственным предприятием, 1С:Управление производственным предприятием для Украины, 1С:Управление торговым предприятием для Украины.
1 стартмани
24.08.2009 27826 2462 bonv 173
Открыть Анализ субконто, ОСВ по счету из движений документа
Думаю, многие пользователи ловят себя на мысли, что при просмотре движений документа было бы неплохо посмотреть обороты по этому договору, по этой номенклатуре, да хотя бы просто "провалиться", чтобы посмотреть вложения и т.п. Однако в типовой конфигурации это сделать невозможно.
1 стартмани
Расшифровка ОСВ по счетам отложенного налога
В публикации представлен отчет, позволяющий получить расшифровку ОСВ по счетам отложенного налога (09 и 77).
1 стартмани
13.10.2021 2035 3 vikhrov53 0
Бухгалтерский баланс на СКД
Подключаемый внешний отчет для БП 3.0 - Бухгалтерский баланс на СКД.
10 стартмани
11.10.2021 2598 14 TimofeySin 6
Отчет ОСВ++ для 1С:Бухгалтерии 3.0 - расшифровка оборотов, добавление любого количества субконто без изменения конфигурации и не только Промо
Отчет ОСВ++, наряду с возможностями типовых отчетов ОСВ, ОСВ по счету, Карточка счета, Анализ субконто и Карточка субконто, позволяет: Консолидировать данные ОСВ нескольких организаций; Добавлять произвольное количество субконто - наряду со стандартными, в качестве субконто могут быть задействованы любые реквизиты и дополнительные сведения документов движения; Получать расшифровки оборотов по корреспондирующим счетам и субконто; Получать данные оборотов с расшифровкой по документам движения; Формировать сальдо по оборотным субконто; Выводить данные по счетам и аналитикам, обороты по которым в выбранном периоде равны нулю (типовой отчет "ОСВ по счету" в подобной ситуации данных не выводит). Внесение изменений в конфигурацию не требуется.
3 стартмани
22.03.2017 54143 380 TSSV 12
Остатки и обороты по счетам с субконто по месяцам: БП 3, КА 2, ЕРП 2
Отчет выводит информацию об остатках и оборотах с выводом субконто по счетам предприятия по месяцам. Присутствует возможность вывода с отбором по периоду, организации и счетам учета. Выводятся начальные остатки (Дт, Кт), обороты (Дт, Кт), конечные остатки (Дт, Кт). Разработано для конфигураций: 1С: Бухгалтерия 3, 1С: Комплексная автоматизация 2, 1С: ERP.
10 стартмани
30.05.2021 3623 10 user1527257 0
Оборотно-сальдовая ведомость из документа Требование-накладная
Обработка табличной части, позволяющая вызвать стандартный отчет ОСВ из Требования-накладной с отбором по номенклатуре из табличной части.
1 стартмани
27.11.2020 4766 6 CyberMax 0
Сводные проводки и остатки БУ
Типовой отчет для БП 3.0 предназначен для представления списка сводных корреспонденций счетов за определенный период. Доработан для вывода в дополнительные колонки субконто "Контрагенты" при наличии соответствующей аналитики у счета.
1 стартмани
18.11.2020 2802 6 nail_giz 0
1С:Предприятие 8. Нужные отчеты. В копилку бухгалтера и специалиста 1С. Обновлено 07.03.2016 г. Промо
Пакет нужных отчетов - "Остатки и движение запасов" , "Остатки и движение денег", "Сравнительный анализ себестоимости и цен реализации". СКД и Построитель отчетов не использованы. НЕ управляемые формы. Запросы строились только по данным Хозрасчетного плана счетов. Сравнительный анализ - очень нужный отчет для предприятий, реализующих продукцию собственного производства. На сумму продаж ниже себестоимости нужно доначислить доход со всеми вытекающими. Отчет позволит своевременно выявить и откорректировать плановую стоимость продукции.
1 стартмани
13.01.2016 37751 39 kompas-dm 8
Анализ вычета НДС по предоплате и восстановления НДС с выданного аванса
Помогает бухгалтеру проверить вычет НДС по предоплате и восстановленному НДС с выданного аванса. Отчет формируется по счетам 60.02, 62.02, 76.АВ, 76.ВА
1 стартмани
09.09.2020 4423 39 artemua 1
Сальдо в оборотно-сальдовой ведомости по счету 50 и Анализе счета 50
Стандартная ОСВ по счету 50 (как и Анализ счета 50) показывает только обороты и не позволяет увидеть Сальдо на начало и конец в разрезе статей ДДС. Данное расширение позволяет это сделать с использованием дополнительного счета 50А. Также оно будет удобно тем, у кого есть розничные торговые точки, и они хотят видеть на каждую торговую точку розничную выручку (сальдо и обороты) по счету 50. Для этого нужно на каждую торговую точку задать статью Розничная выручка (скопировать предопределенную и переименовать, например, Розничная выручка Магазин 1).
1 стартмани
29.07.2020 6415 2 GrafFromTomsk 3
Универсальный конструктор отчетов по бухгалтерским оборотам и остаткам
Универсальный конструктор отчетов на основе оборотов и остатков регистров бухгалтерии. Имеется возможность настройки бланка отчета. Гибкое оформление позволяет в том числе готовить финансовую отчетность на иностранных языках для иностранного руководства. Может работать в любой типовой конфигурации, поддерживающей бухгалтерские проводки, и не требует ее изменения или доработки. Поддерживает любое количество настроенных вариантов отчетов. Все варианты хранятся внутри базы и не потеряются при копировании базы в другое место (например, на ноутбук). Поддерживает работу с любым регистром бухгалтерии. В одном отчете можно использовать источники из разных регистров. В качестве показателей могут выступать любые ресурсы регистров бухгалтерии (не только "Сумма").
3 стартмани
04.01.2020 6894 9 1cspecialist 2
Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость 3.0 для управляемых форм Промо
Полностью универсальная Оборотно-сальдовая ведомость, также включающая возможности ОСВ по счету, Анализа счета и другие. С возможностью интерактивных разворотов в пару кликов по любым разрезам регистра бухгалтерии с подключением к типовым механизмам конфигураций расшифровки.
2 стартмани
19.07.2015 107707 3643 Леонов Александр 120
ОСВ по счету 60, 62 с группировкой по контрагенту - Анализ не закрытых авансов
Отчет ОСВ по счету 60, 62 сделан на СКД с группировкой Организация / Контрагент / Договор / Счет будет полезен тем, кто анализирует не закрытые авансы в разрезе контрагентов.
2 стартмани
16.12.2019 14773 50 a_v_u 13
Карточка счета с отбором по типу регистратора для Бух 3.0
Карточка счета с отбором по типу документа (регистратора). Отчет позволяет сформировать карточку счета с отбором по типу документа, например, надо посмотреть все ручные операции по 10 счету.
Для отражения движения денежных средств используются такие справочники как Банковские счета, Движение денежных средств, которые закреплены в качестве субконто к счетам 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета». Поэтому перед началом работы следует ознакомиться с аналитикой по этим счетам.
Документы типовой конфигурации программы позволяют готовить платежные документы для представления в банк и вводить информацию о совершенных операциях на расчетных и валютных счетах. Работа с платежными документами (объявление на взнос наличными, платежное поручение, платежное требование, платежное требование–поручение, поручение реестр чеков и другие) в программе ведется в журнале Платежные документы, который открывается через меню одним из следующих способов:
Операции → Журналы документов → Платежные документы путем ввода нового документа;
Журналы → Платежные документы путем ввода нового документа;
Документы → Платежное поручение или Платежные документы;
Журналы → Общий журнал → Insert → Платежное требование (Платежное поручение, Платежное требование-поручение).
Для выписки платежного поручения имеется экранная форма документа "Платежное поручение". Банковские реквизиты получателя хранятся в справочнике Контрагенты на закладке "Расчетные счета". Если необходимая информация в справочнике отсутствует, то данные в него вносят непосредственно в процессе выписки платежного поручения.
После заполнения и просмотра сформированного платежного документа нажмите экранную кнопку Записать и ОК.
Операции по движению денежных средств на расчетном счете обобщаются в типовой конфигурации в форме документа Выписка, на основании которого формируются бухгалтерские записи на счетах. Открытие экранной формы и ввод нового документа можно осуществить через меню одним из следующих способов:
Операции → Журналы документов → Банк путем ввода нового документа;
Журналы → Банк путем ввода нового документа;
Журналы → Общий журнал → Insert → Выписка.
В экранной форме нового документа «Выписка» заполните диалоговые окна согласно условию задания.
Выбор типа выписки (рублевая или валютная) определяет банковский счет, выписка из которого вводится в информационную базу. В табличной части отражают операции по счету согласно выписке. При заполнении реквизитов выписки их значения выбирают из соответствующих справочников. Например, характер платежа определяется путем выбора субконто из справочника Движение денежных средств.
В документе Выписка предусмотрены режимы автоматизированной обработки банковской выписки, выбор которых осуществляется посредством нажатия экранных кнопок Поступление по документам или Подбор по плат. документам. Например, если в Выписке отражается списание денежных средств со счета согласно Платежному поручению, то для подбора подходящих платежных документов нажмите экранную кнопку Подбор по плат. документам и осуществите выбор. Когда денежные средства от покупателей поступают на основании расчетных документов, выставленных в его адрес и отраженных в информационной базе, строку табличной части документа Выписка удобнее заполнять с помощью экранной кнопки Поступление по документам.
Для регистрации Выписки в информационной базе и формирования бухгалтерских проводок документ следует сохранить с помощью кнопок Записать и (или) ОК.
В общем случае при проведении документа Выписка по каждой строке выписки формируется бухгалтерская проводка по дебету (при зачислении) или по кредиту (при списании) счета 51 (52) в корреспонденции с указанным по данной операции счетом. Исключение - получение со счета или внесение на счет наличных денежных средств. По таким операциям во избежание дублирования проводки формироваться не будут. В соответствии с принятой в программе "1C: Предприятие" методологией учета они формируются при проведении кассовых документов.
Просмотреть бухгалтерские записи, сформированные по данным выписки можно в Журнале операций (Журналы → Журнал операций).
Выписка используется также для отражения операций на валютных счетах организации. Для этого в документе следует выбрать соответствующий валютный счет.
Для получения итоговых и детальных сведений о движении денежных средств на счетах в банках используются стандартные отчеты: Оборотно-сальдовая ведомость по счету, Анализ счета, Карточка счета.
Предлагаю:
1) адр1=сокрЛП(Константа.АдресОрганизации); изменить на
адр1=сокрЛП(глПредставлениеАдреса(Константа.АдресОрганизации));
2) адр11=сокрЛП(сотр.АдресПрописка); изменить на
адр11=сокрЛП(глПредставлениеАдреса(сотр.АдресПрописка));
А за работу + :D
И еще:
1) Оклад=сокрЛП(Сотр.Оклад); изменить на Оклад=сокрЛП(Сотр.Оклад.Получить(ДатаДоговора));
2) можно также добавить строку в процедуру ПриВыборе()
Подразделение = Сотр.Подразделение.Получить(ДатаДоговора);
(5) Всегда к Вашим услугам :D
Еще предлагаю, для даты начала работы сотрудника, если существует документ "Приказ о приеме на работу", в процедуру ПриВыборе() добавить следующее:
Периодический = СоздатьОбъект("Периодический");
ДокПОПР = СоздатьОбъект("Документ.ПриказОПриемеНаРаботу");
Периодический.ИспользоватьОбъект("", Сотр.ТекущийЭлемент());
Периодический.ОбратныйПорядок(1);
Периодический.ВыбратьЗначения(, ДатаДоговора);
Пока Периодический.ПолучитьЗначение() = 1 Цикл
Если Периодический.ТекущийДокумент().Вид() = "ПриказОПриемеНаРаботу" Тогда
ДокументЗначения = Периодический.ТекущийДокумент();
ДатаЗначения = ДокументЗначения.ДатаДок;
НомерЗначения = ДокументЗначения.НомерДок;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
Если ДокПОПР.ВыбратьПоНомеру(НомерЗначения,ДатаЗначения) = 1 Тогда
ДатаНачалаРаботы = ДокПОПР.ДатаПриказа;
КонецЕсли;
Спасибо, разрабока хорошая, плюс несомненно. Вот вопрос автору, может еще и табель для 1С Бухгалтерский учет 4,5 придумаете. Было бы просто замечтательно :-)
Большое спасибо, для УСН-ки личная карточка очень кстати.
Очень пригодилась Ваша форма при массовом приеме сотрудников в начале года:)
Немного доработанная и дополненная трудовым договором (основа трудового договора тоже взята с этого сайта, не помню кем написана) в прикрепленных файлах. Файл ТрудовойДоговор.dot должен находится в ExtForms.
14. krsk здесь писал: (Смотри пункт 14 этих комментарий)
. Немного доработанная и дополненная трудовым договором (основа трудового договора тоже взята с этого сайта, не помню кем написана) в прикрепленных файлах. Файл ТрудовойДоговор.dot должен находится в ExtForms.
Прикрепленные файлы:
ЛичнаяКарточка.ert
ТрудовойДоговор.dot
Так вот: качайте из Прикрепленных файлов: (пункт 14)
1) Личную карточку скачиваете в папку ExtForms и открываете в 1С как внешний отчет
2) ТрудовойДоговор.dot - (это шаблон) - скачиваете в эту же папку ExtForms.
И тогда, открыв в 1С внешний отчет "ЛичнаяКарточка.ert" и заполнив необходимые данные, при нажатии на кнопку "Трудовой Договор" откроется в Ворде договор с заполненными данными.
так подробно пишу, потому-что ТрудовойДоговор.dot надо скачать именно в пункте 14 данных комментарий.
Скачала из пункта 14. Личная карточка заполняется. авот трудовой договор скачивается в ворде, ане .dot/ И пишет вот что
ДатаОкончанияРаботы = ДокПОПР.СрокТрудовогоДоговора;
Что делать??
(20) проверьте пжл тип файла
(прикрепляю)
а саму обработку только что открыла, и все открылось без замечаний (и вордовский договор), релиз последний 7.70.654
и повторюсь из выше сказанного:
качайте из Прикрепленных файлов: (пункт 14)
1) Личную карточку скачиваете в папку ExtForms и открываете в 1С как внешний отчет
2) ТрудовойДоговор.dot - (это шаблон) - скачиваете в эту же папку ExtForms.
И тогда, открыв в 1С внешний отчет "ЛичнаяКарточка.ert" и заполнив необходимые данные, при нажатии на кнопку "Трудовой Договор" откроется в Ворде договор с заполненными данными.
(21) Для программы 1С 7.7 Производство-Услги-Бухгалтерия подходит? Карточка прекрасно окрываетс. Договор не видит. Пишет удален или перемещен.
(22)
обработка для Бухгалтерия 1с 7.7,
но открывается и в ПУБ 1с 7.7
и договор тоже,
сама только что открыла и
оба файла положила в папку ExtForms базы ПУБ
повнимательнее посмотрите когда кликаете на кнопку Трудовой Договор
на нижней панели вашего рабочего стола должен показаться значок W
Читайте также: