Как настроить отчет в 1с 8 3 анализ расходов на оплату труда
Продолжим наш разговор о совмещении двух режимов налогообложения. В предыдущей статье мы рассмотрели настройку раздельного учета доходов от реализации при УСН и оказании услуг на патенте. Сегодня речь пойдет о раздельном учете расходов. Начнем с зарплаты и страховых взносов. Как разделить их в программе 1С: Бухгалтерия ред. 3.0 и «объяснить» компьютеру к какому виду деятельности их отнести? Давайте разбираться вместе на конкретных примерах.
Допустим, в январе 2021 года ИП Грищенко И.С. принял на работу трех сотрудников. Двое сотрудников Калюжный В.С. и Кузьминов Е.А. выполняют работы по деятельности, отнесенной к патенту «Монтажные и установочные работы сплит-систем, стиральных машинок и ремонт бытовой техники», соответственно. Соболева И.Э. принята на работу продавцом в магазин бытовой техники, деятельность которого относится к УСН (доходы минус расходы). Заработная плата сотрудников – 25000 руб. Вычеты по НДФЛ не предоставляются.
Рассмотрим предварительно настройки, которые необходимо выполнить в программе.
Настройка раздельного учета затрат по заработной плате
Перед тем как начислять зарплату, сотруднику необходимо задать способ его отражения в учете. Но следует помнить, что кроме заработной платы имеются еще и страховые взносы, которые также должны быть отнесены к конкретному виду деятельности или распределены между нами.
Рассмотрим настройку на примере.
Шаг 1. Перейдите в раздел «Зарплата» - «Настройки зарплаты».
Шаг 2. В разделе «Отражение в учете» откройте гиперссылку «Способы учета зарплаты».
Шаг 3. Создадим настройку способов учета зарплаты для УСН и патента отдельно по кнопке «Создать».
Шаг 4. Для оплаты труда, относящейся к УСН, зададим понятное пользователю наименование «Оплата труда УСН», а переключатель, определяющий учет затрат организации, оставим в положении «По деятельности с основной системой налогообложения (общая или упрощенная)». В нашем случае у ИП Грищенко И.С. применяется УСН (доходы минус расходы).
Указание счета затрат обязательно к заполнению.
В нашем примере будет задействован счет 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность».
Шаг 5. Для патентных видов деятельности создадим отдельную статью затрат «Оплата труда (патент)».
Переключатель выбора варианта учета затрат установите в положение «По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения». Это значение устанавливается для видов деятельности, отличных от основного, в т.ч. патент.
Зададим счет учета затрат. В нашем примере это будет счет 26 «Общехозяйственные расходы». Создадим статью затрат «Оплата труда (патент)», в которой также укажем, что она относится к видам деятельности с особым порядком налогообложения.
Настройка статьи затрат выглядит следующим образом.
При выборе статьи у вас должны отобразиться в справочнике только статьи затрат, отнесенные к особому порядку.
При указании статьи особого порядка у пользователей часто возникает вопрос: «Я открываю справочник и там вижу только статьи, отнесенные к основному виду деятельности, и не вижу созданную статью с особым порядком. Как быть? Почему?»
Скажу честно, я, автор данной статьи, сама столкнулась с этой проблемой. Хотите узнать, какой я нашла выход из ситуации?
Небольшой лайфках! Установите сначала переключатель в положение «По разным видам деятельности», а затем переместите в нужное положение – «По отдельным видам деятельности с особым порядком» и статьи отобразятся.
Где же задаются эти параметры для начисления? В 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 настройку можно задать для каждого сотрудника, указав статью отнесения затрат по его оплате труда.
Приказом о приеме на работу сотруднику задается размер начисления, а определить статью затрат для сотрудника, куда отнести затраты по его оплате труда – к УСН или патенту – определяется в карточке сотрудника.
Шаг 6. Откройте справочник «Сотрудники» в разделе «Зарплата и кадры» и в нижней части карточки «Учет расходов», нажав на гиперссылку «Авто», задайте способ отражения затрат для каждого сотрудника.
В нашем примере Кузьминов Е.А. и Калюжный В.С. отнесены к способу отражения «Оплата труда патент», а Соболева И.Э – «Оплата труда УСН».
Таким образом, при проведении документа по начислению зарплаты по данным сотрудникам «подтянутся» проводки и способ распределения, заданный в их настройке.
Прежде чем перейти к начислению, забегая вперед, напомним вам о страховых взносах. Для них также задается настройка, определяющая порядок их распределения.
Настройка распределения страховых взносов между УСН и патентом
Шаг 1. В разделе «Настройка зарплаты» перейдите по гиперссылке «Статьи затрат по зарплате».
В нем задается порядок отражения страховых взносов и больничных за счет работодателя.
В справочнике имеется настройка по умолчанию для значения статьи затрат «Оплата труда».
Шаг 2. Создайте новый элемент и сопоставьте статью затрат начисления «Оплата труда (патент)» со статьей затрат для страховых вносов «Страховые взносы (патент)», который создадим дополнительно. Настройка определяет по какой статье отображать страховые взносы для указанной статьи затрат начисления.
Для статьи затрат «Страховые взносы (патент)» так же, как и для начисления зарплаты, отмечена статья для учета затрат организации «По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения».
Для страховых взносов от несчастных случаев делается аналогичное сопоставление.
В настройке созданной статьи затрат также отмечается «По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения».
Шаг 3. Сохраните настройку сопоставления по кнопке «Записать и закрыть».
Точно также при необходимости задается настройка для пособия за счет работодателя.
Начислим заработную плату работникам и посмотрим, как затраты отразятся в отчете «Книга доходов и расходов».
Для наглядности, после каждой операции мы будем формировать этот отчет, чтобы видеть, каким образом в нем распределяются суммы.
Отражение расходов на заработную плату при совмещении УСН и патента
Начислим заработную плату за январь месяц.
Шаг 1. Перейдите в раздел «Зарплата» - «Все начисления».
Шаг 2. Создайте и заполните документ, проведите его и посмотрите сформированные проводки по кнопке .
Как видите, по бухгалтерским проводкам начисление зарплаты распределилось исходя из заданных настроек с указанием статей затрат. Именно в них у нас отмечено, что относится к УСН, а что к патенту.
Страховые взносы также распределены по счетам учета и статьям затрат между патентом и УСН.
Но это лишь бухгалтерские проводки. Мы знаем, что отчеты формируется, исходя из записей регистров.
Для отражения расходов по заработной плате в «Книге учетов доходов и расходов» должно выполняться два условия:
Первое: начислена зарплата, что у нас и сделано;
Второе: выплачена зарплата.
Отразим выплату заработной платы в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.
Автоматически сформируются документы, отражающие выплату зарплаты (в нашем примере – через кассу):
Отразим выплату зарплаты 05 февраля 2021 года.
Нас больше интересуют записи в регистры, на основании которых формируется «Книга учета доходов и расходов».
В регистр «Книга учета доходов и расходов» произведена запись, что всего расходы составили 65250 руб. – это наша заработная плата за минусом НДФЛ, но к расходам принята лишь сумма 21750 руб.
Шаг 5. Перейдите на следующую закладку – «Расшифровка». Здесь видно, что принята к расходам оплата труда сотрудника Соболева И.Э., т.к. в ее настройках указано, что она относится к УСН.
Остальные сотрудники получают зарплату по статье расходов «Оплата труда патент», соответственно к расходам УСН эти затраты не принимаются.
Шаг 6. Сформируйте отчет «Книга доходов и расходов УСН» в разделе «Отчеты» и посмотрите, как отразится сумма по зарплате в отчете.
Шаг 7. В «Разделе I. Доходы и расходы за 1кв.» добавилась строка «Признаны расходы на оплату труда» в сумме 21750 руб., т.е. на сумму заработной платы сотрудника, чья зарплата отнесена к УСН.
Таким образом мы разделили затраты по заработной плате сотрудников между УСН и патентом.
Но у нас есть еще расходы по НДФЛ и страховым взносам. В книге доходов и расходов они отразятся после их оплаты. Проверим.
Отражение расходов по НДФЛ и страховым взносам при совмещении УСН и патента
Так как основные настройки и начисления уже выполнены, нам остается только отразить оплату НДФЛ и страховых взносов.
Если вкладка по зарплате не закрыта, нажмите гиперссылку оплатить «Через банк» и сформируйте «Платежное поручение» на уплату НДФЛ, после чего создайте документ «Списание с расчетного счета».
Можно это сделать и другим способом.
НДФЛ
Шаг 1. Сформируйте документ «Списание с расчетного счета» в журнале «Банковские выписки» раздел «Банк и касса» и оформите операцию по оплате НДФЛ.
Шаг 2. Проведите документ и посмотрите сформированные им записи. Из всей суммы НДФЛ к расходам принята лишь часть с заработной платы сотрудника, отнесенной к УСН – НДФЛ Соболевой И.Э. в сумме 3250 руб.
Шаг 3. Сформируйте ОСВ по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». В ней мы видим суммы страховых взносов, подлежащие оплате.
Создайте документы оплаты и проанализируйте записи, как мы рассмотрели на примере НДФЛ.
Обязательное социальное страхование
Отразив оплату страховых взносов в ФСС видно, что к расходам принята часть страховых взносов, в сумме 725 руб. из общей суммы 2175 руб., которая начислена с заработной платы Соболевой И.Э. относящаяся к УСН и учитываемая в составе расходов.
Взносы на страховую часть пенсии
К расходам принята часть страховых взносов с указанной статьей расходов, относящейся к УСН – 5500 руб. из общей суммы 16500 руб.
Страховые взносы на медицинское страхование
К расходам принята сумма 1275 руб. – страховые взносы по сотруднику Соболевой И.Э., статья расходов, относящаяся к УСН.
Остальные начисления распределены на статью «Страховые взносы (патент)», поэтому к расходам УСН не принимаются, и программа их не учитывает.
ФСС НС
Также распределены страховые взносы от несчастных случаев – 50 руб., из общей суммы 150 руб., принято к расходам по УСН, остальные отнесены к патенту и не включены в состав расходов.
Шаг 4. Сформируйте «Книгу доходов и расходов».
В состав расходов включены суммы, которые мы видели в записях регистров, выделенные статьей расходов, как относящиеся к УСН.
Таким образом мы разделили суммы НДФЛ и страховых взносов между УСН (доходы минус расходы) и патентом.
Как настроить распределение других расходов читайте в следующей публикации.
В программе 1С поддерживается автоматическое заполнение отчета Книга доходов и расходов УСН : раздел Отчеты — УСН — Книга доходов и расходов УСН . Иногда возникает ситуация, когда данные в отчете заполняются некорректно, отсутствуют или неверно отражаются сведения. При этом никаких «объяснений» отчет не дает, и совершенно непонятно, где искать ошибку.
01 января 2018 Организация приняла на работу нового сотрудника Калинину С.В. на должность швеи с окладом 35 000 руб.
За январь, февраль и март месяцы сотруднику была начислена и выплачена зарплата, но в состав расходов КУДиР сумма выплаченного дохода Калининой С.В. не попала.
Для проверки данных по непринятому расходу на зарплату воспользуемся настройкой Универсального отчета по регистру Расходы при УСН.
Настройка Универсального отчета
Универсальный отчет в программе расположен в разделе Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет .
Заполнение шапки отчета
В шапке отчета укажите:
- Период — период составления отчета;
- Регистр накопления — тип источника данных;
- Расходы при УСН — наименование регистра, в котором хранятся данные по принятию расходов УСН;
- Остатки и обороты — данные регистра Расходы при УСН .
Настройка отчета
Откройте настройку отчета по кнопке Настройки . Выберите Вид — Расширенный.
Для отчета Проверка включения расходов по оплате труда, налогов и взносов в КУДиР заполним вкладки:
Вкладка Отборы
На вкладке Отборы по кнопке Добавить отбор укажите:
По кнопке Показать выберите команду показывать В шапке отчета.
Заполненная вкладка Отборы выглядит следующим образом:
- Поле — Организация, Условие — Равно, Значение — организация для которой производится проверка данных. PDF
Вкладка Поля и сортировки
На вкладке Поля и сортировки дополнительно к выставленным по умолчанию показателям по кнопке Добавить установите следующий показатель:
Используя стрелки «вверх» и «вниз», расположите поля в порядке следования. Для более компактной формы отчета оставьте флажки только на следующих показателях:
В окне Сортировки по кнопке Добавить укажите систему упорядочивания данных в отчете:
Вкладка Структура
Исходная структура отчета содержит только детальные записи. Для построения собственной структуры отчета удалите настройку, заданную по умолчанию по кнопке Удалить .
По кнопке Добавить задайте группируемые поля, как показано на рисунке.
Формирование отчета
По кнопке Сформировать отчет будет построен по заданной настройками форме.
По отчету проверяем выполнение условий — зарплата:
- начислена;
- выплачена;
- принимается в НУ.
Как видно из отчета, несмотря на то, что сотруднику Калининой С.В. была начислена и выплачена зарплата, не было выполнено третье условие для включения затрат по выплате зарплаты в расходы УСН: графа Отражение в НУ — Не принимаются. Ошибка кроется в указанном для Калининой С.В. способе отражения в НУ расходов по зарплате.
Изменив Отражение в УСН и перепроведя документы начисления и выплаты, отчет сформирует правильные данные:
Соответственно, расходы по зарплате Калининой С.В. отразятся в КУДиР за 1 кв. 2018 PDF
Чтобы каждый раз не пришлось настраивать отчет заново, БухЭксперт8 советует сохранить в 1С настройки по кнопке Сохранить вариант отчета .
После ввода наименования настройки, например, Проверка включения расходов по оплате труда, налогов и взносов в КУДиР, вам не придется каждый раз настраивать отчет заново. По кнопке Выбрать настройки достаточно обратиться к сохраненной настройке.
Настройки можно выгрузить или передать по почте. Подробнее:
Настройку Универсального отчета можно загрузить на другие компьютеры и базы данных по кнопке ЕЩЕ — Прочее — Изменить вариант отчета . Для этого в открывшейся форме настроек выберите команду Загрузить настройки : кнопка ЕЩЕ — Загрузить настройки .
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
При работе на УСН не всегда понятно, почему некоторые расходы.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую.Бывает, у бухгалтера возникает ошибка при формировании расчетной ведомости Т-51..
(14 оценок, среднее: 4,71 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Как можно посмотреть размер всех начислений по работнику для расчета среднего заработка?
Можно воспользоваться типовым зарплатным отчетом Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) , для удобства изменив настройки отчета, из раздела Зарплата и кадры – Отчеты по зарплате — Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) . PDF
Настройка отчета Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)
Шаг 1. Формирование исходных данных
Прежде всего, необходимо заполнить исходные данные:
- Период — указать период, за который формируется отчет;
- Организация — если в базе ведется более одной организации, то потребуется указать, по какой из них формируются данные.
Вид формируемого отчета определяется в форме Настройки отчета Анализ по сотрудникам (помесячно) , форма открывается по кнопке Настройки .
Шаг 2. Настройка вкладки Отборы
Выбираем вид отчета Расширенный .
На вкладке Отборы выставить:
- Поле — Физическое лицо;
- Условие — Равно;
- Значение — выбрать сотрудника из справочника Физические лица, по которому проводится анализ; — выбрать значение звездочка, чтобы разместить поле для отбора в шапке отчета.
Шаг 3. Настройка вкладки Поля и сортировки
На вкладке Поля и сортировки в окне Сортировки добавить реквизит Период действия.Частидат.Месяц .
Остальные настройки на данной вкладке оставляем без изменения. Настройки на вкладках Оформление и Структура тоже не меняем.
По окончании настройки отчета нажимаем кнопку Закрыть и сформировать .
Нажимая на плюсы, можно развернуть отчет по начислениям и удержаниям.
Шаг 4. Сохранение настроек отчета Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)
Чтобы в следующий раз не делать настройки отчета, настроенный вариант можно сохранить по кнопке Выбрать другой вариант отчета или сохранить новый — Сохранить вариант отчета .
Сохраненный вариант отчета можно сделать доступным Только для автора или Всем пользователям .
По кнопке Далее можно указать, в каких разделах программы будет отражаться отчет.
По умолчанию сохраненный вариант отчета отразится в разделе Зарплата и кадры – Зарплата – Отчеты по зарплате .
- Как можно посмотреть размер всех начислений по работнику для расчета среднего заработка?
- Как пересчитать средний заработок, если повысились оклады, но в средний заработок входят премия или доплата?
- Отпускные 2018: когда средний заработок следует скорректировать
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
...Обработка удаляет все записи из регистра сведений Данные о времени.
(7 оценок, среднее: 4,29 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Добрый день, коллеги! Назрел вот такой вопрос. Учет по зарплате ведем в ЗУП КОРП 3. Никогда не задавалась вопросом можно ли в БП увидеть отчет, подобный отчету в ЗУПе «Сведения для отражения зарплаты в бухучете» . нашла только отчет «Анализ расходов на оплату труда», но у него узкие настройки -показатели добавить нельзя. Формируется по номенклатурным группам. Детализировать до способов учета зарплаты я не могу. Данные не сходятся с данными ЗУП. не соображу как сверить чтобы понять в чем расхождения. Бухгалтера им не пользуются, насколько я знаю. Хватает информации В ЗУПе. Но с нового года планируется изменение учетной политики и в том числе по распределению зп с детализацией до позиций номенклатуры. Вот я и думаю — где такую детализацию в БП они смогут увидеть, если в способе учета зарплаты в БП привязка идет к номенклатурной группе только. Или может есть еще какой-то отчет, в котором можно было бы детализировать распределение до номенклатуры? Помогите разобраться, пожалуйста.
Добрый день! В Бухгалтерии «Способы учета зарплаты» присутствуют только в документе «Отражение зарплаты в бухучете». Можно сформировать Универсальный отчет по данным документа «Отражение зарплаты».
В бухгалтерии мы смотрим уже отчеты сформированные по проводкам. Отчет «Анализ расходов на оплату труда» тоже формируется по проводкам.
Данные не сходятся с данными ЗУП. не соображу как сверить чтобы понять в чем расхождения. Бухгалтера им не пользуются, насколько я знаю. Хватает информации В ЗУПе. Но с нового года планируется изменение учетной политики и в том числе по распределению зп с детализацией до позиций номенклатуры. Вот я и думаю — где такую детализацию в БП они смогут увидеть, если в способе учета зарплаты в БП привязка идет к номенклатурной группе только.
А, например, стандартный отчет «Анализ счета» по счету 70, с группировкой корр. счетов по субконто, не подходит?
Юля, доброе утро! Анализ по 70 счету не подходит. Универсальный отчет настроила, все цифры сошлись. Так и должно быть,ведь данные зеркальные в двух программах. Вопрос все-таки для меня остался открытым. В способе отражения указана номенклатурная группа, а к группе привязана номенклатура. Главбух хочет чтобы с нового года при закрытии месяца затраты по зп падали не на номенклатурную группу, а на конкретную номенклатуру. Тут у меня не хватает знаний. Может и сейчас так и происходит, просто нужно этот универсальный отчет настроить с группировкой вплоть до номенклатуры (пока не получилось так настроить).. Или такое в принципе не возможно? И вообще, закрытие месяца ведь не влияет на отражение зп — как распределили в отражении, так и остаётся после закрытия, верно? Мне нужно ваше экспертное мнение.
Здравствуйте, Наталья!
Поясните, пожалуйста, распределение между номенклатурой каким образом будет происходить? Как я поняла, при закрытии месяца?
В таком случае, связь со способом отражения по прежнему будет на уровне номенклатурной группы.
Или планируете связать номенклатуру со способами отражения?
Я все же вижу нужную Вам проверку через Анализ 70 счета: нужно настроить детализацию корр. счетов до субконто, чтобы было видно оборот в разрезе номенклатурных групп. Нам что нужно узнать? Сколько затрат пришло в корреспонденции со счетом 70 в разрезе номенклатурных групп. Верно? Ну или анализ счета затрат, где смотреть обороты с 70 счетом.
И вообще, закрытие месяца ведь не влияет на отражение зп — как распределили в отражении, так и остаётся после закрытия, верно?
Насколько мне известно, нет!
Может лучше задать еще вопрос в блоке вопросов по Бухгалтерии, если у Вас есть доступ. Кураторы по БП смогут дать ответы по распределению при закрытии месяца.
Доброе утро,Юля!
Поясните, пожалуйста, распределение между номенклатурой каким образом будет происходить? Как я поняла, при закрытии месяца? — Дело в том, что я сама не понимаю как это должно происходить, поэтому и обратилась к вам с этим вопросом. Воспользуюсь вашим советом и задам вопрос в разделе по Бухгалтерии.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Все бухгалтера, начинающие рассчитывать зарплату в программах 1С:Предприятие 8, рано или поздно задают один и тот же вопрос - как сформировать отчет, в котором отражалась бы начисленная зарплата, НДФЛ и взносы в фонды по каждому из сотрудников, но в то же время не было бы никакой лишней информации? В программах 1С предусмотрен механизм, который позволяет легко и быстро получить необходимые именно Вам цифры в виде удобной таблицы. Давайте разберемся, как это сделать.
Для достижения нашей цели мы будем использовать отчет "Анализ начисленных налогов и взносов". В программе 1С:Бухгалтерия он находится в меню Зарплата, в программе 1С:Зарплата и управление персоналом его можно найти на закладке Налоги. Но наверняка, многим из вас этот отчет уже знаком.
Открываем отчет, справа должна быть панель настройки, если её нет, то нажимаем кнопку "Настройка". Затем ищем в нижней части панели кнопку с нарисованным гаечным ключом и нажимаем на неё, выбираем пункт "Настройка структуры".
Из верхней правой таблицы удаляем все поля (по умолчанию там могут быть указаны "Организация", "Дата начисления", "Вид тарифа страховых взносов" и др.) и добавляем поле "Физическое лицо", выбрав его из таблицы слева.
Теперь настраиваем состав колонок, для этого будем заполнять нижнюю правую таблицу. Первым делом посмотрите, какие поля там уже выбраны и удалите те, которые Вас не интересуют. Затем в таблице слева разворачиваем плюсик у слова "Взносы" и выбираем нужные нам поля из списка.
Состав полей Вы можете настроить любой, я обычно выбираю
- Взносы в ФСС от НС
- Взносы в ПФР, страховая часть
- Взносы в ПФР, накопительная часть
Затем таким же образом разворачиваем плюсик рядом со словом "НДФЛ", расположенным ниже взносов и добавляем поле "НДФЛ исчисленный". Порядок колонок можно изменить кнопками со стрелками, которые находятся над таблицей с полями.
Нажимаем кнопку "Сформировать" и наслаждаемся результатом
Теперь нам нужно сохранить сделанную настройку, чтобы не выбирать нужные поля каждый раз при формировании отчета. Для этого обращаем внимание на уже знакомую нам панель настройки и находим внизу кнопку с изображение дискеты, нажимаем и выбираем "Сохранить вариант как. ". В открывшемся окне указываем наименование нашей настройки и нажимаем сохранить.
Сейчас при открытии отчета на верхней панели будет отображаться Ваш вариант настройки, его достаточно просто выбрать щелчком мыши, указать период, организацию и нажать кнопку "Сформировать".
Ну вот Вы и научились настраивать отчеты в программах 1С: Предприятие 8!
С этого момента для Вас не составит труда получить данные о начисленных налогах, взносах, облагаемой базе в удобной форме. Вместо сотрудников в строки отчета можно вывести организации и получить сводную таблицу по всем юрлицам или выбрать поле "Месяц начисления" и сформировать помесячный отчет, по которому удобно сверять данные отчетности в ПФР и ФСС.
Экспериментируйте смело и Вы обязательно найдете оптимальные для Вас варианты!
Читайте также: