Главная книга где формируется в 1с
Формирование книги покупок в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2019 с 18% на 20% и с 18/118 на 20/120.
Книга покупок в 1С 8.3 формируется по записям в регистре накопления НДС покупки . Если нужно чтобы какая-то запись отразилась в книге покупок, нужно занести ее именно в этот регистр.
Рассмотрим подробнее, какие документы делают в него записи.
Запись в книгу покупок в 1С 8.3
В 1С есть два основных способа внести запись в книгу покупок:
- при регистрации первичного документа (Счет-фактура полученный, ГТД по импорту и т.д.);
- через документ Формирование записей книги покупок.
Отражение НДС в книге покупок с помощью первичного документа (счет-фактуры) подходит для всех поступлений ТМЦ, работ, услуг, кроме поступления ОС и НМА, а также для отражения НДС с выданных авансов, возвратов и т.д. Для ОС и НМА обязательно должен быть введен документ Формирование записей книги покупок.
Для отражения НДС в книге покупок при регистрации счета-фактуры (документа ГТД по импорту ) установите флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения (для документа ГТД по импорту флажок Отразить вычет НДС в книге покупок ).
Движения по регистру НДС Покупки :
Документ Формирование записей книги покупок
Документ Формирование записей книги покупок универсален. НДС, вычет по которому не был осуществлен при регистрации счета-фактуры, отражается в данном документе.
Создать его можно в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС .
Для отражения НДС в книге покупок заполните необходимые вкладки по кнопке Заполнить или же весь документ по кнопке Заполнить документ .
Движения по регистру НДС Покупки :
Ручное заполнение
Но бывают случаи, когда нужно вручную внести запись в книгу покупок (например, отсутствует первичные документы). Для таких ситуаций в 1С предназначен документ Отражение НДС к вычету в разделе Операции — НДС — Отражение НДС к вычету .
Если в документе установлен флажок Использовать как запись книги покупок , то для отражения НДС в книге покупок документ Формирование записей книги покупок не создается.
Как сформировать книгу покупок в 1С 8.3
Где найти книгу покупок в 1С 8.3? Отчет Книга покупок можно сформировать из раздела Отчеты – НДС – Книга покупок .
БухЭксперт8 рекомендует удостовериться, все ли операции в 1С 8.3 выполнены перед формированием книги покупок. Для проверки зайдите по ссылке Помощник по учету НДС . Если все операции подсвечены зеленым, смело формируйте книгу покупок в 1С. PDF
Дополнительные настройки отчета Книга покупок можно осуществить по кнопке Показать настройки .
Здесь можно выставить отбор по контрагенту для проверки записей в поле Контрагент для отбора , а также настроить вывод данных на печать.
Распечатать книгу покупок из 1С можно по кнопке Печать . PDF
Запись в дополнительный лист книги покупок в 1С 8.3
26 июля внесены исправления в первичные документы поступления услуг от 31 марта. Счет-фактуру необходимо отразить в доп. листе книги покупок.
Создайте в 1С документ Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС .
Чтобы запись попала в доп. лист книги покупок, установите:
- от — 26.07.2018: дата исправления ошибки;
- флажок Запись доп. листа ;
- Корректируемый период — 31.03.2018: период, в котором совершена ошибка.
Формирование дополнительных листов книги покупок в 1С 8.3
Дополнительный лист книги покупок в 1С 8.3 печатается также из отчета Книга покупок в разделе Отчеты – НДС – Книга покупок .
Чтобы сформировать дополнительные листы книги покупок в 1С, необходимо по кнопке Показать настройки установить флажок Формировать дополнительные листы .
- за текущий период — если задан Период , в который вносились изменения, например, 1 квартал;
- за корректируемый период — если задан Период , в котором вносились изменения, например, 3 квартал.
Если установлен флажок Выводить только доп. листы , то будут сформированы исключительно дополнительные листы. Если флажок не установлен, то дополнительные листы будут отражаться после основных записей книги покупок.
Распечатать доп. листы книги покупок из 1С можно по кнопке Печать . PDF
Формирование книги продаж в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Книга продаж в 1С формируется по записям в регистре накопления НДС продажи . Если нужно чтобы какая-то запись попала в книгу продаж, нужно занести ее именно в этот регистр.
Рассмотрим подробнее, какие документы делают в него записи.
Запись в книгу продаж в 1С 8.3
В 1С есть два основных способа внести запись в книгу продаж:
- при регистрации первичного документа на реализацию (Реализация (акт, накладная) и т.д.);
- через документ Формирование записей книги продаж.
Начисленный НДС при реализации отражается в книге продаж при проведении документа реализации:
При этом документ Формирование записей книги продаж по ним не создается.
Движения по регистру НДС Продажи :
Формирование записей книги продаж
Документ Формирование записей книги продаж в 1С используется только при отражении в книге продаж восстановления НДС с авансов.
Создать его можно в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС .
Движения по регистру НДС Продажи :
Ручное заполнение
Бывают случаи, когда нужно вручную внести запись в книгу продаж (например, отсутствует первичные документы). Для таких ситуаций в 1С предназначен документ Отражение начисления НДС в разделе Операции — НДС — Отражение начисления НДС .
Как сформировать книгу продаж в 1С 8.3
Где находится книга продаж в 1С 8.3? Отчет Книга продаж можно сформировать из раздела Отчеты – НДС – Книга продаж .
БухЭксперт8 рекомендует еще раз проверить, все ли операции выполнены перед формированием книги продаж. Для проверки зайдите по ссылке Помощник по учету НДС . Если все операции подсвечены зеленым, то можно формировать книгу продаж. PDF
Дополнительные настройки отчета Книга продаж в 1С можно осуществить по кнопке Показать настройки .
Здесь можно выставить отбор по контрагенту для проверки записей в поле Контрагент для отбора , а также настроить вывод данных на печать.
Распечатать книгу продаж из 1С можно по кнопке Печать . PDF
Запись в дополнительный лист книги продаж в 1С 8.3
31 октября бухгалтер обнаружил, что не восстановлен НДС с аванса при зачете аванса в III квартале. Его необходимо отразить в доп. листе книги продаж.
Создайте документ Формирование записей книги продаж в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС .
Чтобы запись попала в дополнительный лист книги продаж, установите:
- от — 31.10.2018: дата исправления ошибки;
- флажок Запись доп. листа ;
- Корректируемый период — 30.09.2018: последний день, в котором должен быть восстановлен НДС с аванса.
Формирование дополнительных листов книги продаж в 1С 8.3
Дополнительный лист книги продаж в 1С 8.3 печатается также из отчета Книга продаж в разделе Отчеты – НДС – Книга продаж .
Чтобы сформировать дополнительные листы книги продаж в 1С, необходимо по кнопке Показать настройки установить флажок Формировать дополнительные листы .
- за текущий период — если задан Период , в который вносились изменения, например, 3 квартал;
- за корректируемый период — если задан Период , в котором вносились изменения, например, 4 квартал.
Если установлен флажок Выводить только доп. листы , то будут сформированы только дополнительные листы. Если флажок не установлен, то дополнительные листы будут отражаться после основных записей книги продаж.
Распечатать доп листы книги продаж в 1С 8.3 можно по кнопке Печать . PDF
Мы успешно разобрали как сформировать книгу покупок и продаж в 1С, как создать дополнительный лист книги покупок и продаж в 1С 8.3 и сделать в них запись.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Налоговики разъяснили, что в целях хранения книг покупок и продаж.В учете НДС происходит очень много изменений: как в законодательстве..Документ Формирование записей Книги продаж используется для выставления НДС при.
(6 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Главная книга — это отчет, в котором содержатся данные по всем бухгалтерским счетам. На ее основании формируется бухгалтерский баланс. Рассмотрим, как сформировать Главную книгу в программе 1С:Бухгалтерия предприятия.
Как сформировать Главную книгу
Откроем отчет в меню “Отчеты — Стандартные отчеты — Главная книга”.
Указываем период отчета, организацию и нажимаем “Сформировать”.
Что выводится в Главной книге
В отчете выводится информация:
- Начальное и конечное сальдо по счетам или субсчетам.
- Обороты по Дебету и Кредиту.
- Корреспонденция дебетовых оборотов.
Как сформировать Главную книгу по субсчетам
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Для формирования Главной книги по субсчетам зайдем в настройки отчета.
На закладке “Группировка” ставим флажок “По субсчетам”.
Также можно сделать группировку по субсчетам корреспондирующих счетов. Нажимаем “Сформировать”.
Как в главной книге вывести подписи
Для вывода подписей ответственных лиц в настройках отчета на закладке “Оформление” установим флажок “Подписи”.
Внизу выводятся подписи.
Печать главной книги
Для печати Главной книги нажимаем кнопку “Печать”, либо сперва можем посмотреть, как отчет будет выглядеть при печати. Для этого нажимаем кнопку “Предварительный просмотр”.
Если организация производит какие-то действия с наличными деньгами, она обязана регистрировать их в учете согласно утвержденному в РФ Порядку кассовых операций. Каждое движение «налички» должно фиксироваться кассовым документом – приходным или расходным кассовым ордером.
Кроме того, необходимо вести кассовую книгу по форме КО-4, в которой будут записаны операции за каждый «кассовый день» (то есть за каждый день, когда имело место получение наличных денег и/или их выдача). Каждый лист книги оформляется в двух одинаковых экземплярах: вкладной лист кассовой книги и отчет кассира.
Кассовую книгу можно вести как вручную (в этом случае листы перед началом ведения прошиваются и опечатываются), так и в программе компьютерного учета. В «1С Бухгалтерия 8.3» кассовая книга реализована как отчет. Бухгалтеру или кассиру не нужно делать для нее отдельные записи, тем более в двойном варианте. Достаточно заносить в программу первичные документы по поступлению и выдаче наличных. Кассовая книга в 1С сформируется автоматически на их основании.
Настройка кассовой книги в 1С 8.3
Перейти в кассовую книгу в программе 1С можно по соответствующей кнопке в журнале кассовых документов (который доступен в разделе «Банк и касса», подраздел Касса – Кассовые документы):
По нажатию кнопки открывается форма настройки отчета «Кассовая книга». В ней нужно выбрать период, за который формируется книга. Обычно по умолчанию установлен период 1 день, но программа позволяет указать любой период, при этом листы книги будут сформированы за каждый кассовый день.
Если учет в базе ведется по нескольким организациям, также нужно выбрать организацию. Кроме того, по кнопке «Показать настройки» можно дополнительно настроить отображение книги.
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
В настройках доступен выбор параметров:
- Формирование книги по основной деятельности либо по деятельности платежного агента.
- Формировать обложку и завершающий лист. Обычно это делают по завершении года. Если поставить данный флаг, первым листом книги будет обложка с данными организации, а на последнем листе будет выведено итоговое количество листов для прошнуровки, поля для подписей главбуха и руководителя, место для печати.
- Выводить основания кассовых ордеров. При установленном флаге в строках кассовой книги появляются данные, которые были указаны в кассовых документах в поле «Основание». Если флаг не установить, то основания не будут отображены в кассовой книге.
- Нумерация листов кассовой книги. Настройка доступна, когда книга формируется не с 1 января. Если часть листов кассовой книги уже была напечатана ранее, пользователь может ввести № листа, с которого следует продолжить нумерацию.
- Кассир и бухгалтер. По умолчанию здесь отображаются ответственные лица из настроек организации. Но есть возможность выбрать других вместо них (доступен выбор из справочника «Физические лица»).
Формирование и печать кассовой книги из 1С
Кассовая книга формируется по кнопке «Сформировать». В каждой строчке содержится номер документа, сведения — от кого получено или кому выдано (если включен вывод оснований, то здесь же указано основание кассового ордера), корреспондирующий бухгалтерский счет, суммы прихода и расхода наличных.
Кроме того, на листе указаны дата, номер листа, остатки на начало и на конец кассового дня, итоговые суммы прихода и расхода за день, место для подписи кассира. Каждый лист сразу выводится в двух экземплярах. По кнопке «Печать» книгу можно распечатать.
Как и другие отчеты, кассовая книга не сохраняется в программе, а формируется каждый раз на основании имеющихся проведенных документов.
Смотрите наше видео про учет кассовых операций в 1С:
Главная книга отражает информацию об остатках и оборотах по всем счетам организации и служит основанием для составления баланса. Рассмотрим, для чего предназначен этот отчет и как сформировать его в 1С 8.3.
Для чего нужна Главная книга
Главная книга предназначена для обобщения данных учета. Для каждого счета (субсчета) можно посмотреть:
- остатки на начало и конец периода по дебету и кредиту;
- обороты с другими счетами (субсчетами) за выбранный период.
Главная книга — один из регистров бухгалтерского учета, который может запросить налоговая.
Как сформировать Главную книгу в 1С 8.3
Откройте отчет Главная книга ( Отчеты — Главная книга ).
- Период— период формирования отчета;
- Организация— организация, по которой составляется отчет.
Отчет сформируется по данным бухгалтерского учета по кнопке Сформировать .
По кнопке Показать настройки настройте для себя нужный формат отчета. Рассмотрим подробнее как это сделать.
Настройка группировки данных
На вкладке Группировка можно задать:
- вывод данных по субсчетам и субсчетам корреспондирующих счетов;
- периодичность формирования отчета.
При установленных флажках По субсчетам и По субсчетам кор.счетов информация в отчете отобразится в следующем виде:
При установленной периодичности, например, «По месяцам», данные в отчете сформируются с разбивкой по выбранному периоду:
Настройка развернутого сальдо
В отчете можно вывести развернутое сальдо:
- по счету;
- по субсчетам;
- по субконто.
Для этого на вкладке Развернутое сальдо выставите соответствующие флажки.
В отчете по выбранному счету отобразилась информация развернуто по дебетовому и кредитовому сальдо:
Настройка оформления отчета
Чтобы отчет отвечал требованиям законодательства к оформлению регистров бухгалтерского учета, перейдите в Показать настройки и на вкладке Оформление выставьте флажки:
Чтобы при печати данные по каждому счету (субсчету) выводились на отдельный лист, установите флажок Разбивать по листам .
Сохранение настроек отчета
Настройки отчета можно сохранить.
По кнопке Показать настройки откройте настройки отчета. По кнопке Сохранить настройки вызовите форму Сохранение настроек отчета , задайте имя новой настройки и нажмите кнопку Сохранить .
Если при сохранении настроек заполнить поле Период , то в следующий раз при выборе настроек отчета Главная книга он сформируется за этот же «старый» период.
Чтобы избежать ошибок, рекомендуем сохранять настройки отчета без заполненного поля Период .
Открыть сохраненные настройки можно по кнопке Выбрать настройки из формы настроек отчета.
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Проанализировать данные входящего НДС в налоговом отчете Книга покупок можно.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую.Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, часто сталкиваются с тем, что.Ведение кассовой книги обязательно, если в организации не предусмотрен упрощенный.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру
6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С
Санкции и контрмеры: как работать организации и ее бухгалтеру в новой реальности. Часть 2
Учет малоценных ОС и запасов (ОСН)
Отчетность за 1 квартал 2022
Информации много. Очень важная. Огромная благодарность лектору и всем, кто принимает участие в организации семинаров!
В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» для отчета предусмотрены различные варианты оформления его данных.
По умолчанию установлен самый простой вариант – все данные выводятся одним шрифтом. Для выделения итогов разными шрифтами надо выбрать «Классический» вариант оформления. Чтобы редактировать настройки оформления отчета, необходимо открыть окно «Параметры панели настроек» при помощи кнопки «Панель настроек» (1), включить в нем флаг «Оформление» (2) и сохранить видимость раздела «Оформление» (3). В появившемся разделе «Оформление» Панели настроек следует выбрать вариант оформления «Классический» (4). Для применения данной настройки необходимо нажать кнопку «Сформировать отчет» (5). Уже в сформированном отчете итоговые строки будут выделяться жирным шрифтом, итоги будут выводиться меньшим шрифтом.
Данную настройку отчета можно сохранить при помощи кнопки «Сохранить настройки отчета» для дальнейшего использования. Применить сохраненную настройку можно при помощи кнопки «Загрузить настройки отчета».
– Почему в отчете «Главная книга» на конец года есть остатки по КОСГУ, если учреждение начало свою деятельность с января 2017 г.? Остатков на начало периода учреждение не имело, следовательно, остатка на конец периода не должно быть, а в Главной книге, которую сформировали в программе, остаток на конец периода рассчитался и равен обороту за период.
Формирование отчете в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» реализовано в соответствии с Методическими указаниями по применению первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета (Приказ Минфина России от 15.12.2010 №173).
Согласно Методическим указаниям в Главной книге (ф.05040720) отражаются записи по счетам бухгалтерского учета в хронологическом порядке, по возрастанию. При открытии Главной книги записываются суммы остатков на начало года и на начало периода, в соответствии с заключительным балансом за истекший год, обороты по дебету и кредиту за соответствующий период и с начала года, исходящие остатки, итоговые данные за соответствующий период, номера Журнала операций.
В Главной книге подсчитывается общий итог оборотов за период с начала года. По всем счетам выводятся дебетовые или кредитовые остатки на начало следующего периода.
В форме 0504072 предусмотрен вывод номеров счетов бухгалтерского учета. Согласно пункту 21 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, номер счета Рабочего плана счетов состоит из 26 разрядов, в том числе:
1 - 17 разряды - аналитический код по классификационному признаку поступлений и выбытий;
18 разряд - код вида финансового обеспечения (деятельности);
19 - 23 разряды - синтетический код счета Единого плана счетов бухгалтерского учета, далее – балансовая классификация;
24 - 26 разряды - аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета.
У казенных и бюджетных учреждений в 24-26 разрядах отражаются коды классификации операций сектора государственного управления, у автономных учреждений – аналитический код поступлений, выбытий объектов учета в структуре, утвержденной планом финансово-хозяйственной деятельности.
Счета по кодам классификации операций сектора государственного управления согласно Инструкциям по применению План счетов бюджетного учета №162н и Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н предназначены для отражения увеличения и уменьшения активов и обязательств, доходов и расходов. При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим увеличение и уменьшение активов и обязательств. В регистры бухгалтерского учета очередного финансового года не переходят. Таким образом, на начало года остатков по ним быть не должно.
Для аналитических счетов по учету активов и обязательств счета по КОСГУ являются накопительными регистрами в пределах года – в течение года обороты суммируются, остаток на конец года представляет собой дебетовый или кредитовый оборот по аналитическому счету за год, поскольку поступление отражается по дебету одного счета, а списание – по кредиту другого счета. К примеру, приобретение материалов отражается по Дт счета 105.36.340, а списание по Кт счета 105.36.440. Таким образом, исходя из того, что номер счета включает КОСГУ, и в Главной книге предусмотрены итоги по 26-разрядным счетам, включая КОСГУ, следовательно, остатки по КОСГУ будут иметь место, даже если обороты по дебету и кредиту одинаковы.
Соответственно в итоговой строке Главной книги в графе «Остаток на конец периода» будет отражен остаток по КОСГУ.
– Является ли обязательным заполнение графы 13 «Номер журнала операций» в отчете «Главная книга»?
Номер журнала операций приводится в детальных строках, соответствующих проводке.
Остальные строки отчета являются группировочными (по КОСГУ, КПС, КФО, аналитическому и синтетическому счетам). В группировочных строках могут быть данные из разных журналов, поэтому в них не указывается номер журнала. Если вместо журнала в строке указан знак вопроса «?», это значит, что в проводке не указан номер журнала.
– Почему в отчете «Главная книга» остатки на конец периода отражены с минусом по дебету, а не с плюсом по кредиту?
В строках отчета, формируемого в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», остатки по счету Единого плана счетов отражаются по дебету или по кредиту в зависимости от вида активности/пассивности счета, установленного в настройках счета.
Вид активности/пассивности счета отражается в колонке «Акт» Плана счетов программы (закладка «Синтетические и аналитические счета»).
Дебетовые остатки на конец периода по пассивным счетам в отчете отражаются с минусом по кредиту счета, а кредитовые остатки – с плюсом по кредиту. Для активных счетов – наоборот, кредитовые остатки отражаются с минусом по дебету счета. Следует отметить, что по такому же принципу формируются остатки во всех отчетах программы.
Благодаря такой настройке, в отчетах, которые формируются в программе, легко отследить учетные ошибки – сальдо по кредиту активных счетов и дебету пассивных счетов выделяется красным цветом.
Читайте также: