Где в 1с регламентные операции по ндс
Формирование книги покупок в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2019 с 18% на 20% и с 18/118 на 20/120.
Книга покупок в 1С 8.3 формируется по записям в регистре накопления НДС покупки . Если нужно чтобы какая-то запись отразилась в книге покупок, нужно занести ее именно в этот регистр.
Рассмотрим подробнее, какие документы делают в него записи.
Запись в книгу покупок в 1С 8.3
В 1С есть два основных способа внести запись в книгу покупок:
- при регистрации первичного документа (Счет-фактура полученный, ГТД по импорту и т.д.);
- через документ Формирование записей книги покупок.
Отражение НДС в книге покупок с помощью первичного документа (счет-фактуры) подходит для всех поступлений ТМЦ, работ, услуг, кроме поступления ОС и НМА, а также для отражения НДС с выданных авансов, возвратов и т.д. Для ОС и НМА обязательно должен быть введен документ Формирование записей книги покупок.
Для отражения НДС в книге покупок при регистрации счета-фактуры (документа ГТД по импорту ) установите флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения (для документа ГТД по импорту флажок Отразить вычет НДС в книге покупок ).
Движения по регистру НДС Покупки :
Документ Формирование записей книги покупок
Документ Формирование записей книги покупок универсален. НДС, вычет по которому не был осуществлен при регистрации счета-фактуры, отражается в данном документе.
Создать его можно в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС .
Для отражения НДС в книге покупок заполните необходимые вкладки по кнопке Заполнить или же весь документ по кнопке Заполнить документ .
Движения по регистру НДС Покупки :
Ручное заполнение
Но бывают случаи, когда нужно вручную внести запись в книгу покупок (например, отсутствует первичные документы). Для таких ситуаций в 1С предназначен документ Отражение НДС к вычету в разделе Операции — НДС — Отражение НДС к вычету .
Если в документе установлен флажок Использовать как запись книги покупок , то для отражения НДС в книге покупок документ Формирование записей книги покупок не создается.
Как сформировать книгу покупок в 1С 8.3
Где найти книгу покупок в 1С 8.3? Отчет Книга покупок можно сформировать из раздела Отчеты – НДС – Книга покупок .
БухЭксперт8 рекомендует удостовериться, все ли операции в 1С 8.3 выполнены перед формированием книги покупок. Для проверки зайдите по ссылке Помощник по учету НДС . Если все операции подсвечены зеленым, смело формируйте книгу покупок в 1С. PDF
Дополнительные настройки отчета Книга покупок можно осуществить по кнопке Показать настройки .
Здесь можно выставить отбор по контрагенту для проверки записей в поле Контрагент для отбора , а также настроить вывод данных на печать.
Распечатать книгу покупок из 1С можно по кнопке Печать . PDF
Запись в дополнительный лист книги покупок в 1С 8.3
26 июля внесены исправления в первичные документы поступления услуг от 31 марта. Счет-фактуру необходимо отразить в доп. листе книги покупок.
Создайте в 1С документ Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС .
Чтобы запись попала в доп. лист книги покупок, установите:
- от — 26.07.2018: дата исправления ошибки;
- флажок Запись доп. листа ;
- Корректируемый период — 31.03.2018: период, в котором совершена ошибка.
Формирование дополнительных листов книги покупок в 1С 8.3
Дополнительный лист книги покупок в 1С 8.3 печатается также из отчета Книга покупок в разделе Отчеты – НДС – Книга покупок .
Чтобы сформировать дополнительные листы книги покупок в 1С, необходимо по кнопке Показать настройки установить флажок Формировать дополнительные листы .
- за текущий период — если задан Период , в который вносились изменения, например, 1 квартал;
- за корректируемый период — если задан Период , в котором вносились изменения, например, 3 квартал.
Если установлен флажок Выводить только доп. листы , то будут сформированы исключительно дополнительные листы. Если флажок не установлен, то дополнительные листы будут отражаться после основных записей книги покупок.
Распечатать доп. листы книги покупок из 1С можно по кнопке Печать . PDF
Формирование книги продаж в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Книга продаж в 1С формируется по записям в регистре накопления НДС продажи . Если нужно чтобы какая-то запись попала в книгу продаж, нужно занести ее именно в этот регистр.
Рассмотрим подробнее, какие документы делают в него записи.
Запись в книгу продаж в 1С 8.3
В 1С есть два основных способа внести запись в книгу продаж:
- при регистрации первичного документа на реализацию (Реализация (акт, накладная) и т.д.);
- через документ Формирование записей книги продаж.
Начисленный НДС при реализации отражается в книге продаж при проведении документа реализации:
При этом документ Формирование записей книги продаж по ним не создается.
Движения по регистру НДС Продажи :
Формирование записей книги продаж
Документ Формирование записей книги продаж в 1С используется только при отражении в книге продаж восстановления НДС с авансов.
Создать его можно в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС .
Движения по регистру НДС Продажи :
Ручное заполнение
Бывают случаи, когда нужно вручную внести запись в книгу продаж (например, отсутствует первичные документы). Для таких ситуаций в 1С предназначен документ Отражение начисления НДС в разделе Операции — НДС — Отражение начисления НДС .
Как сформировать книгу продаж в 1С 8.3
Где находится книга продаж в 1С 8.3? Отчет Книга продаж можно сформировать из раздела Отчеты – НДС – Книга продаж .
БухЭксперт8 рекомендует еще раз проверить, все ли операции выполнены перед формированием книги продаж. Для проверки зайдите по ссылке Помощник по учету НДС . Если все операции подсвечены зеленым, то можно формировать книгу продаж. PDF
Дополнительные настройки отчета Книга продаж в 1С можно осуществить по кнопке Показать настройки .
Здесь можно выставить отбор по контрагенту для проверки записей в поле Контрагент для отбора , а также настроить вывод данных на печать.
Распечатать книгу продаж из 1С можно по кнопке Печать . PDF
Запись в дополнительный лист книги продаж в 1С 8.3
31 октября бухгалтер обнаружил, что не восстановлен НДС с аванса при зачете аванса в III квартале. Его необходимо отразить в доп. листе книги продаж.
Создайте документ Формирование записей книги продаж в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС .
Чтобы запись попала в дополнительный лист книги продаж, установите:
- от — 31.10.2018: дата исправления ошибки;
- флажок Запись доп. листа ;
- Корректируемый период — 30.09.2018: последний день, в котором должен быть восстановлен НДС с аванса.
Формирование дополнительных листов книги продаж в 1С 8.3
Дополнительный лист книги продаж в 1С 8.3 печатается также из отчета Книга продаж в разделе Отчеты – НДС – Книга продаж .
Чтобы сформировать дополнительные листы книги продаж в 1С, необходимо по кнопке Показать настройки установить флажок Формировать дополнительные листы .
- за текущий период — если задан Период , в который вносились изменения, например, 3 квартал;
- за корректируемый период — если задан Период , в котором вносились изменения, например, 4 квартал.
Если установлен флажок Выводить только доп. листы , то будут сформированы только дополнительные листы. Если флажок не установлен, то дополнительные листы будут отражаться после основных записей книги продаж.
Распечатать доп листы книги продаж в 1С 8.3 можно по кнопке Печать . PDF
Мы успешно разобрали как сформировать книгу покупок и продаж в 1С, как создать дополнительный лист книги покупок и продаж в 1С 8.3 и сделать в них запись.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Налоговики разъяснили, что в целях хранения книг покупок и продаж.В учете НДС происходит очень много изменений: как в законодательстве..Документ Формирование записей Книги продаж используется для выставления НДС при.
(6 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Что проконтролировать по НДС
Полнота и корректность ввода первички с НДС
Полнота и корректность ввода первички с НДС:
Расчеты с контрагентами
Расчеты с контрагентами:
- Отчеты – Стандартные отчеты – Анализ субконто – Контрагенты (субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами) => отсутствует развернутое сальдо по:
- Счетам учета (60, 62, 76),
- Договорам,
- Документам расчетов с контрагентами.
- Продажи (Покупки) – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов – Счета учета расчетов => отдельные акты по покупателям сч. 62, поставщикам сч. 60 и прочим расчетам сч. 76.
Сверка данных учета НДС через 1С:Сверка
Проведение сверки данных учета НДС с покупателями и поставщиками:
- открыть письмо с файлом в электронной почте и сохранить его в новую папку;
- вкладка Загруженные – кнопка Еще (справа вверху) – Загрузить из файла – выбрать файл сохраненный ранее из электронной почты;
- нажать Загрузить реестр .
Идеальный вариант – проверка справочника Контрагенты на дубли и их удаление.
- счет 19 – обороты и сальдо в разрезе ставок НДС => Универсальный отчет по регистру НДС предъявленный;
- счет 62.02 / 76.АВ – обороты и сальдо в разрезе ставок НДС => Анализ учета по НДС – Авансы полученные;
- счет 90.01.1 – обороты в разрезе ставок НДС => Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 в разрезе ставок НДС.
Перепроведение документов за период и установка даты запрета редактирования
Перепроведение документов за период:
- Операции – Сервис – Групповое перепроведение документов ;
- Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца – ссылка Перепроведение документов .
Установка даты запрета редактирования для всех кроме ответственного за НДС:
- Операции – Сервис – Дата запрета изменения данных .
Выполнение Регламентных операций по НДС
Выполнение Регламентных операций по НДС :
- Операции – Закрытие периода – Регламентные операции по НДС – Создать (как минимум, максимум по УП):
- Формирование записей книги покупок,
- Формирование записей книги продаж.
Анализ состояния налогового учета по НДС
Анализ состояния налогового учета по НДС:
- Отчеты – Анализ учета – Анализ учета по НДС :
- бежевый фон – НДС рассчитан,
- серый фон – НДС не рассчитан => потенциальная ошибка в расчете налога и требует проверки.
Экспресс-проверка Книги покупок и Книги продаж
Экспресс-проверка Книги покупок и Книги продаж:
- Отчеты – Анализ учета – Экспресс-проверка – Настройка :
- Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость,
- Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость.
Выводятся не только ошибки, но и предупреждения.
Формирование и проверка Декларации по НДС
Формирование и проверка декларации по НДС:
- Отчеты – 1С-отченость – Регламентированные отчеты – Создать – Декларация по НДС =>Проверка :
- Проверить выгрузку,
- Проверить контрольные соотношения,
- Проверить контрагентов.
Проверка отчетов Книга покупок и Книга продаж
Проверка отчетов Книга покупок и Книга продаж :
- Отчеты – НДС – Книга покупок ,
- Отчеты – НДС – Книга продаж .
Проконтролировать наличие оригиналов первичных документов, корректность КВО (код вида операции), полноту заполнения книг и т.д.
Проверка данных БУ по НДС и подтверждение суммы налога к уплате в бюджет
Проверка данных БУ по НДС и подтверждение суммы налога к уплате в бюджет:
- Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету в разрезе Видов платежей в бюджет ,
- Отчеты – Стандартные отчеты – Анализ счета с группировкой по субсчетам .
Проконтролировать, что сальдо по счету 68.02 (68.32, 68.42, 68.52) совпадет с суммой налога к уплате в декларации по НДС и обороты по счетам совпадают с Книгой покупок и Книгой продаж.
Полнота начисления (уплаты) санкций по НДС
Полнота начисления (уплаты) санкций по НДС:
- Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную – Создать – Операция – Дт 91.02 Кт 68.02.
- стр. 2340 Прочие доходы 91.01 – 91.02 НДС (- 5 000),
- стр. 2350 Прочие расходы 91.02 НДС (- 5 000).
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Если вы хотите знать, как быстро навести порядок в 1С.Выпущен внешний отчет для 6-НДФЛ (с 2021 года) для заполнения.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую..
(7 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинетеВы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру
6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С
Санкции и контрмеры: как работать организации и ее бухгалтеру в новой реальности. Часть 2
Учет малоценных ОС и запасов (ОСН)
Отчетность за 1 квартал 2022
В очередной раз получила огромное удовольствие слушая Вас! Это просто КЛАСС.
К регламентным операциям в 1С 8.3 относятся операции, которые выполняются в конце месяца и производят необходимые действия для закрытия периода.
Находятся они в меню «Операции» в разделе «Закрытие периода». Регламентные операции представляют собой специализированные документы, такие как начисление амортизации основных средств, закрытие затратных счетов и так далее.
Как правило, вручную эти операции (документы) не создаются, для этого служит помощник закрытия месяца. Он находится в том же разделе. Давайте его работу и рассмотрим.
Создание регламентных операций с помощью закрытия месяца
В разделах с 1 по 4 у нас все строки окрашены в зеленый цвет. Это означает, что выполнение данных регламентных операций прошло успешно. Но видим, что нужно повторить одну из операций, а именно «Перепроведение документов«, и программа подсказывает, с какого именно месяца нужно перепроведение:
Это означает, что после выполнения регламентных операций за март 2013 года вносились изменения «задним числом».
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
И теперь, если мы попытаемся выполнить регламентные операции за следующий месяц, нам программа выдаст вот такое предупреждение:
Ну что же, деваться некуда, выполним перепроведение. Программа вернет нас опять к январю месяцу, перепроведет документы, и нужно будет повторить закрытие месяца за январь, потом перепровести документы за февраль, так же повторить закрытие, и так далее.
Поэтому настоятельно рекомендую после закрытия месяца по возможности закрывать период для редактирования, и все корректировки производить текущим, еще не закрытым, месяцем.
Ручная корректировка проводок регламентных операций
Бывают случаи, когда регламентную операцию необходимо скорректировать вручную. Например, у меня до выхода определенного релиза обновлений при начислении амортизации в проводках не указывалось подразделение, хотя везде, где надо, оно было указано.
Ничего страшного в этом нет, просто находил данную операцию и правил проводки вручную. После этого никаких проблем не возникало.
Чтобы перейти к проводкам регламентной операции, нужно нажать на ссылку с ее наименованием:
Если Вы начинаете изучать 1С программирование, рекомендуем наш бесплатный курс (не забудьте подписаться на YouTube — регулярно выходят новые видео):
Регламентные операции НДС
В этом видео рассказывается как закрыть период по НДС и как сформировать декларацию по НДС.
0.01 — Регламентные операции по НДС
1.46 — Помощник по учету НДС
3.40 — Формирование записей книги продаж
5.24 — Формирование записей книги покупок
8.20 — Декларация по НДСДобавить комментарий Отменить ответ
Оснащение для магазина с доставкой от компании Ru-Holod
Выбор оборудования зависит от цели его эксплуатации. В магазине оборудование для реализации продуктов питания, условия хранения которых требуют поддержания особой .
Проверка отчетности 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в 1С ЗУП 3.1
Какие проверки необходимо произвести для успешной сдачи отчетов 6-НДФЛ и 2-НДФЛ и какие средства в 1С ЗУП 3.1 в этом .
Как сократить издержки в производственной компании малого бизнеса. Вебинар
18 февраля 2020 г. состоялся вебинар «Как сократить издержки в производственной компании малого бизнеса. Планирование, фактическая себестоимость, анализ в 1С:Управление .
Интервью с Сергеем Кукановым
На предприятии есть производство, но вы ещё не доросли до крупных систем управления? Тогда вполне можете попробовать обойтись решением 1С:Управление .
Годовая отчетность за 2019 г.: бухгалтерская и налоговая
Новое в ЗУП за 5 мин [выпуск от 17.02.2020]
1С:ERP Урок 55. Исполнение заказа на производство
Пятьдесят пятый видеоурок вводного курса по «1С:ERP Управление предприятием». Тема на сегодня – исполнение заказа на производство (без использования пооперационного .
1C:Розница. «Поступление маркируемой табачной продукции при отсутствии электронного УПД»
Так как до 1.07.2020 г. сопровождение поставки электронным УПД не является обязательным для всех участников оборота табачной продукции, то могут .
Новое в учете и отчетности по НДФЛ в 2020 году
Изменения по НДФЛ в 2020 году. Изменения сроков и порядка представления отчетности по НДФЛ. Как представить отчетность по доходам по .
Ошибки при учете договоров ГПХ в 1С ЗУП 3.1
Кого считать работниками по договорам ГПХ. Ошибки квалификации договоров ГПХ. Выплаты по договорам ГПХ в 1С ЗУП 3.1. Смотрите тест-драйва .
Ответы на популярные вопросы по ЭТК — часть 2
Фрагмент вебинара по электронным трудовым от 11.02.2020 - Если все оставляют бумажные трудовые, можно ли не сдавать СЗВ-ТД? - Нужно .
После того, как все первичные документы внесены в программу, необходимо закрыть период, для этого сотрудник бухгалтерской службы выполняет процедуры по закрытию. Все регламентные операции формируются на основании правильно внесённых данных в раздел «Учётная политика». В неё вносятся сведения по бухгалтерскому учёту, данные о системе налогообложения, указываются виды деятельности фирмы. Заполнение данных по учётной политике организации нужно в панели разделов «Главное» в блоке «Настройки».
Процедура по закрытию месяца в 1С, что это такое?
Необходимо учитывать, что закрытие месяца в 1С – это постоянная процедура, которая выполняется каждый месяц.
Все оформленные документы (операции) при этой процедуре являются регламентными, они влияют на:
- создание себестоимости продукции в производстве;
- итоги, как налоговые, так и бухгалтерские.
Регламентные документы после осуществления этих процедур определяют финансовую деятельность предприятия.
Где в программе находится блок «Закрытие периода»?
В панели разделов «Операции», существует блок «Закрытие периода», в него входят пять разделов:
- «Закрытие месяца»;
- «Регламентные операции»;
- «Справки — расчёты»;
- «Помощник по учёту НДС»;
- «Регламентные операции НДС».
Зачем нужен «Помощник по закрытию месяца?Помощник выполняет регламентные мероприятия по закрытию налоговых и бухгалтерских счетов, они выполняются друг за другом, в строго определённой очерёдности.
Он необходим, для того чтобы осуществить контроль правильного и последовательного выполнения всех регламентных операций по предприятию (организации).
Документы в регламентной процедуре выделены в четыре блока:
- I(первый) – включает документы (операции), которые после их проведения в программе учитывают расходы организации. Все расходы фирмы нужно тщательно контролировать для того, чтобы операции при закрытии отражали полный и достоверный учёт;
- II (второй) — документ — «Расчёт списания долей косвенных расходов». При проведении его в базе происходят предварительные расчёты по счетам затрат;
- III (третий) — включает регламентную процедуру по закрытию счетов аккумулирования затрат и издержек обращения (счёт 20, счёт 23, счёт 25, счёт 26, счёт 44);
- IV (четвёртый) — операции, определяющие финансовые результаты за период (счёт 90, счёт 91).
Внутри блока регламентные документы можно выполнять в произвольном порядке, операции каждого блока нужно выполнять последовательно. Документы второго и последующего блока проводятся, в случае без ошибочного окончания проведения документов предыдущего блока.
Обязательно, осуществлять все мероприятия по закрытию в строгой очередности, чтобы не тратить лишнее время на повторное выявление ошибок и проведение операций в базе.
Если после проведения операций по закрытию месяца все пункты приобрели:
Маркирование документов красным цветом означает, что они не выполнены из-за ошибок.
Какие ошибки встречаются при закрытии месяца?
Часто встречаемые ошибки:
- Не указана в документах реализации номенклатурная группа доходов по бухгалтерскому или налоговому учёту;
- Не закрывается счёт 25, так как невозможно определить по некоторым подразделениям базу для распределения расходов;
- В документах, отражающих операции по прочим доходам и расходам не указана аналитика;
- Нарушена процедура в 1С проведения документов по закрытию месяца в необходимом порядке.
Маркирование регламентных документов зеленоватым цветом, ещё не означает, успешное завершение проведения всех регламентных операций. Для того чтобы проверить правильно ли происходит процедура закрытия, можно сформировать, а затем проанализировать данные в оборотно-сальдовой ведомости, с учётом проверки остатков на конец периода.
При закрытии отчётного (календарного) года нужно дополнительно провести регламентные документы:
-
;
- Списание убытков прошлых лет;
- Реформация баланса.
При реформации баланса происходит закрытие налоговых счетов и бухгалтерских счетов, таких как счёт 90, счёт 91.
Если в программе 1С работает коллектив сотрудников бухгалтерской службы и других служб, то желательно при выявлении и исправлении всех ошибок, перезакрыть базу, а после этого закрыть период для редактирования, во избежание случайных изменений в проведённых документах.
Как закрыть период для редактирования в программе 1С: «Бухгалтерия 8 редакция 3.0»?
В панели разделов «Администрирование» есть блок «Поддержка и обслуживание», в нём находим позицию «Даты запрета изменения данных».
Запрет изменения данных в программе 1С может определяться как для:
- Конкретного пользователя;
- Всех пользователей.
Например: Дата запрета редактирования документов установлена 31 марта текущего года, то документы предшествующие этой дате будут доступны пользователям только для просмотра. Если пользователь попытается изменить данные в документе, на экране компьютера появиться предупреждение. То, что касается документов, начиная с 01 апреля текущего года, то в них можно не только заходить и просматривать, а изменять и перепроводить.
Не забывайте о том, что правильно выполненная процедура по закрытию месяца покажет полный и достоверный результат финансово-хозяйственной деятельности организации в целом.
Читайте также: